你說的調賬是什么意思?
老師你好,我們是小微企業,19年彌補以前年度虧損沒帶出來,所得稅多交了84.88元,現在不想退稅,如何調平匯算清繳表?/9年利潤是1697.73,以前年度虧損是46652.5,是不是在調整表中扣除項其他項調增48350.23元,賬載金額和稅收金額這兩項用不用填?
老師,我們公司的匯算清繳中,有一筆企業所得稅實際應補數是負數,我理解的要退給我們的稅,但實際這個稅是補繳以前年度的,不需要退稅。我在納稅調整項目明細表中調增了這筆,但在A類表中實際應補所得稅顯示還是負數,問題出在哪呢?
老師,做年度匯算清繳,有退稅。但是不想申請退稅,數字已調平到不用退稅了。但是因少符合小微企業,必須得填寫《企業所得稅優惠明細表》,填寫后就會一直產生退稅金額怎么樣操作才能不退稅呢
我們有一個公司是小微企業,而且是半路接過來的這個單位,2020年度應該是虧損,2021年有營業利潤也繳企業所得稅來著,匯算清繳時提示是退稅,為了不想退稅就納稅調整增項其他項,調整完了不退稅了,提交的又提示小微企業有優惠政策的那個明細表,我沒填那個表,現在稅管員打過電話說應該是市稅局要求填寫,這種情況是不是沒法在動我填的那個納稅調整增項了?
老師您好,請問去年企業所得稅匯繳清算中,研發費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業利潤是20萬,之前有預繳企業所得稅,所以為了不麻煩,所以在調增其他上填寫了是100萬元,使營業利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調整企業所得稅報表,是修改加計扣除項,那調增的那一塊我可以相繼調整嗎?還是只能調整加計扣除這一欄
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
就是選擇匯算清繳不退稅 補稅的情況下 企業利潤為負 沒有可調整的費用
這個賬上是不需要要調整的
要怎么做賬務處理
到時候補稅再做個企業所得稅的分錄 其他不用調整 是這樣嗎
對,你只做一個補所得稅的會計分錄就可以。
好的 茅塞頓開 感謝東老師
不客氣,幫忙給個五星好評