您好 請問發票聯跟抵扣聯退給您單位了嗎
18年開一張發票給客戶,但是這張發票沒有用,一直在我手里。現在這張發票可以沖紅嗎?
老師,我們是小規模,上個月給客戶開了張紙質發票,錯了,我這個月沖紅了,重新給客戶開了一張,沖紅的那張發票聯要給客戶還是我們自己留著?
老師,去年我公司給客戶開了三張專用發票,已經給客戶了,現在收不回來款了,我老板說叫我紅沖這三張發票,請問能紅沖嗎
老師我們2020年底開一張專票給客戶,客戶現在說那張票沒有用,我們是現在沖紅這張發票啊,怎么做
老師,我去年到今年開給客戶的專用發票,一共有四份,現在對方說稅號開錯了需要重開,客戶還沒有認證,現在我需要開紅字發票沖紅,請問一下,那我同樣的需要開四份紅字發票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
沒有 老師 現在是不是要他把發票聯和抵扣聯退我們
是的?要他把發票聯和抵扣聯退回來
拿回來沖紅嗎 專票和普票沖紅一樣嗎
拿回來沖紅 進入開票系統申請開具紅字發票信息表 提交審核通過后 開具紅字發票
對方抵扣了呢!
審核就不能通過的對不
對方抵扣了 審核就不能通過的 對的
拿回來我們怎么賬務處理
請問匯算清繳做了沒有 單位用什么會計準則
匯算清繳做了,用的是小企業會計準則
借 應收賬款 借方紅字 貸 主營業務收入 貸方紅字 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 對應結轉的銷售成本也要紅沖
沖紅的發票還要給客戶嗎?
如果對方抵扣了呢,又該怎么弄
沖紅的發票不要給客戶 對方抵扣了 購買方開具紅字發票信息表 然后銷售方開具紅字發票