您好 請問什么原因要紅沖
老師 你好 請問下 18年2月給客戶開了一張發票2800,已入賬,也交了企業所得稅 現在要紅沖這張發票 可以做2020年3月的紅沖收入嗎?
18年開一張發票給客戶,但是這張發票沒有用,一直在我手里。現在這張發票可以沖紅嗎?
請問,一個房地產開發項目,19年銷售開具了一張帶稅率的全額發票,但是一直沒有辦理不動產手續,現在客戶想更名,可以把19年的這張發票紅沖了之后重新開嗎?
老師,我要2021年1月的開出發票沖紅,(我在 司是銷售方,開出一張發票給客戶,客戶那邊沒有勾選,但是抵扣聯和發票聯不寄給我),是要銷售方申請開紅字信息表和開一張紅字發票嗎?還是直接開一張紅字發票就可以?
老師我們2020年底開一張專票給客戶,客戶現在說那張票沒有用,我們是現在沖紅這張發票啊,怎么做
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
發票開出去了,對方沒有用,所以一直在手里。
那您自己單位確認收入入賬了嗎
入帳了,做的是應收,現在怎么處理呢
入賬了 現在對方要您單位開具的發票?所以要紅沖另外開具?
如果對方開要我家的發票,可以先沖紅,再開一張發票,如果對方不要我的發票,現在不能處理,對嗎
對的 這樣理解正確的
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問