需要的 借應交稅費應交增值稅貸營業外收入
小規模納稅人,結轉減免增值稅,是每個季度末結轉嗎,每個月的應交稅費-應交增值稅不結轉,也不處理,累計到季度末以后,如果沒有超過30萬,就一次性結轉到營業外收入-減免稅額收入嗎
老師,小規模納稅人,開票10萬,不用交增值稅,那本季度需要把增值稅轉出嗎,
老師 小規模納稅人,如果第一季度無收入,未開票,第二季度開票,銷售額90萬,那么,第二季度是否交增值稅?
老師,小規模納稅人如果第一季度只開票十一萬不用交增值稅,那要結轉免交增值稅嗎?也算入收入嗎?
你好,小規模納稅人第1季度。普票的開票額不足10萬。增值稅減免的時候應做會計分錄。借記應交稅費,應交增值稅減免稅額。貸記營業外收入。在第1季度季末的時候。我看到還有一筆會計分錄為結轉增值稅。小規模的需要結轉嗎?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
老師四月的銀行賬單顯示第一季度交的企業所得稅,是要先計提所得稅嗎還是直接做賬
你好在三月份計提所得稅,然后四月份繳納。
老師,那所得稅費用計提的話結轉成本費用不是結轉進去了,所得稅費用不能算入成本費用來抵扣吧,那要怎么做賬
所得稅費用也結轉到本年利潤 交所得稅根據利潤總額繳納 所得稅費用影響凈利潤