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什么叫免抵稅額,他為什么是附加稅的計稅依據

2022-05-25 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 21:57

你好,免抵稅額是增值稅出口退稅那里的內容,所以是附加稅的計稅依據。

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快賬用戶5214 追問 2022-05-25 22:00

是銷項還是進項

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齊紅老師 解答 2022-05-26 08:33

你好,免抵稅額就是出口應退稅額抵內銷稅額的部分,指的是進項。

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你好,免抵稅額是增值稅出口退稅那里的內容,所以是附加稅的計稅依據。
2022-05-25
同學你好,免抵退稅額=出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額
2020-11-29
免抵稅額,是免抵退稅額與應退稅額的差額,是不能留抵下期的,也是不能退稅的,是企業沒有充分享受到的出口退稅。免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是因為一個是應退、一個是應交,所以抵掉了,但是退稅部分對應的城建稅不予退還,那么內銷部分的增值稅應交的城建稅就無法抵掉了,所以免抵部分稅額需要繳納城建稅
2023-05-04
【原理】免抵稅額是指內銷的應納稅額因為出口退稅的原因,沒有向稅務機關繳納的稅款,但是同時企業也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務機關用出口應退給納稅人的稅款抵免了這部分的應納稅額,其實相當于納稅人實際上還是繳納了的,并不是稅收的優惠政策,所以不能免除本來應該繳納的增值稅附帶繳納城建稅的納稅義務,因此這個“免抵稅額”應該計入到城建稅的計稅依據當中,不能因為征管方式的改變(簡化手續)而減少城建稅的計稅依據。 【舉例說明】如果一個企業當期在國內銷售環節應繳納的增值稅是100萬元,但是該企業還涉及貨物出口應退增值稅50萬元,這種情況下,同一個企業,既有征稅的也涉及退稅的,稅務機關為了征管方便,就直接將需要退稅的50萬元抵頂了內銷環節的應納稅額,也就是說,該企業最終只需要繳納50萬元的增值稅就可以了。但是,內銷環節涉及的稅額是100萬元,且這100萬屬于城建稅的計稅依據,因此,我們要將實際繳納的50萬元和免抵的50萬元加在一起,作為城建稅的計稅依據計算繳納城建稅 反復看一下
2022-05-17
同學你好 你這個一個是附加稅一個是增值稅肯定不一樣的
2021-11-11
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