同學(xué)你好 1 借,銀行存款318000 貸,主營業(yè)務(wù)收入300000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項18000 2 借,主營業(yè)務(wù)成本240000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項稅額抵減14400 貸,銀行存款254400
57.【單選題】某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2019年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向乙公司收取含稅價款212萬元,其中增值稅12萬元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計106萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額6萬元。則下列會計處理錯誤的是()。【可以先不作】A.借:銀行存款212貸:主營業(yè)務(wù)收入200應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)12B.借:主營業(yè)務(wù)成本106貸:銀行存款106C.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業(yè)務(wù)成本6D.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業(yè)務(wù)收入6
1.某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向乙公司收取含稅價款318000元,其中增值稅18000元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計254400元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額14400元。請應(yīng)用所學(xué)知識分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會計核算處理。2.清華園食品有限公司,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)10月5日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價106萬元,增值稅稅率6%,購入時不含稅價80萬元。(2)10月10日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價74.2萬元,增值稅稅率6%,購入時不含稅價80萬(3)10月31日,企業(yè)交納增值稅1.2萬元。請應(yīng)用所學(xué)知識分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會計核算處理。
1.某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向乙公司收取含稅價款318000元,其中增值稅18000元,全部款項己收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計254400元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額14400元。請應(yīng)用所學(xué)知識分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會計核算處理。2.清華園食品有限公司,2021年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)10月5日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價106萬元,增值稅稅率6%,購入時不含稅價80萬元。(2)10月10日,企業(yè)轉(zhuǎn)讓股票取得含稅價74.2萬元,增值稅稅率6%,購入時不含稅價80萬(3)10月引1日,企業(yè)交納增值稅1.2萬元。請應(yīng)用所學(xué)知識分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會計核算處理。(會計分錄)
7、某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向乙公司收取含稅價款318000元,其中增值稅18000元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計254400元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額14400元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出有關(guān)會計分錄。
某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年8月份,該旅行社為甲公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向甲公司收取含稅價款318萬元,其中增值稅18萬元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計206萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額6萬元。下列各項中,相關(guān)賬務(wù)處理正確的有()。A確認(rèn)旅游服務(wù)收入時:借:銀行存款318貸:主營業(yè)務(wù)收入300應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)18B支付旅游費(fèi)用時:借:主營業(yè)務(wù)成本206貸:銀行存款206C根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額,并調(diào)整成本:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業(yè)務(wù)成本6D根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項稅額,并調(diào)整成本:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額轉(zhuǎn)出)6貸:主營業(yè)務(wù)成本6
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發(fā)票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進(jìn)入“我的票夾”后,系統(tǒng)會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內(nèi)獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機(jī)票,攜程給我開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票普通發(fā)票,昨天有位老師告訴我獲取機(jī)票方式如上,可是我進(jìn)入個稅按照步驟操作,沒有找到機(jī)票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數(shù)寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應(yīng)該顯示人數(shù)是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有費(fèi)用由我們公司成都,這個費(fèi)用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?