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7、某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向乙公司收取含稅價款318000元,其中增值稅18000元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計254400元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額14400元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出有關(guān)會計分錄。

2022-05-25 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 16:37

同學(xué)你好 1 借,銀行存款318000 貸,主營業(yè)務(wù)收入300000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項18000 2 借,主營業(yè)務(wù)成本240000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項稅額抵減14400 貸,銀行存款254400

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同學(xué)你好 1 借,銀行存款318000 貸,主營業(yè)務(wù)收入300000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項18000 2 借,主營業(yè)務(wù)成本240000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項稅額抵減14400 貸,銀行存款254400
2022-05-25
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-12-01
(1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-12-01
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-12-01
同學(xué)你好 。下列各項中,相關(guān)賬務(wù)處理正確的有()。-ABC
2022-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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