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57.【單選題】某旅行社為增值稅一般納稅人,應交增值稅采用差額征稅方式核算。2019年7月份,該旅行社為乙公司提供職工境內旅游服務,向乙公司收取含稅價款212萬元,其中增值稅12萬元,全部款項已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團旅游企業(yè)的旅游費用和其他單位相關費用共計106萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項稅額6萬元。則下列會計處理錯誤的是()?!究梢韵炔蛔鳌緼.借:銀行存款212貸:主營業(yè)務收入200應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)12B.借:主營業(yè)務成本106貸:銀行存款106C.借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業(yè)務成本6D.借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額抵減)6貸:主營業(yè)務收入6

2022-05-23 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-23 16:32

同學您好 錯誤的是D

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快賬用戶wesn 追問 2022-05-23 20:01

謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-23 20:33

不客氣的,繼續(xù)加油

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同學您好 錯誤的是D
2022-05-23
同學你好 。下列各項中,相關賬務處理正確的有()。-ABC
2022-06-06
同學你好 1 借,銀行存款318000 貸,主營業(yè)務收入300000 貸,應交稅費一應增一銷項18000 2 借,主營業(yè)務成本240000 借,應交稅費一應增一銷項稅額抵減14400 貸,銀行存款254400
2022-05-25
同學你好 你的問題是什么
2022-12-01
(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費———未交增值稅
2022-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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