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5、2021年6月份,甲公司發生的視同銷售交易或事項如下:①10日,以公司生產的產品對外捐贈,該批產品的實際成本為200000元,售價為250000元,開具的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為32500元。②25日,甲公司一批原材料對外進行長期股權投資。該批原材料實際成本為600000元,雙方協商不含稅價格為750000元,開具增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為97500元。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,寫出有關會計分錄。

2022-05-25 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 16:33

同學您好 1、 借 營業外支出 232500 ? 貸 庫存商品 200000 ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)32500 2、 借 長期股權投資? 847500 ? ?貸 主營業務收入? 750000 ??應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)97500

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同學您好 1、 借 營業外支出 232500 ? 貸 庫存商品 200000 ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)32500 2、 借 長期股權投資? 847500 ? ?貸 主營業務收入? 750000 ??應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)97500
2022-05-25
您好同學,這個是需要做分錄嗎?
2023-10-10
同學你好 1、借:管理費用300000*1.13 貸:主營業務收入300000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)300000*13% 借:主營業務成本200000 貸:庫存商品200000 2、借:營業外支出200000%2B32500 貸:庫存商品200000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)32500 3、借:長期股權投資750000%2B97500 貸:主營業務收入750000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)97500 借:主營業務成本600000 貸:庫存商品600000
2022-05-26
你好 借營業外支出 貸庫存商品 進項稅轉出
2021-03-17
1借營業外支出23.25 貸庫存商品20 應交稅費應交增值稅銷項稅3.25
2023-03-06
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