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公司生產的產品對外捐贈,該批產品的實際成本為200000元,市場不含稅售價為250000元,開具的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為32500元,會計分錄。

2021-03-17 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-17 12:23

你好 借營業外支出 貸庫存商品 進項稅轉出

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快賬用戶9587 追問 2021-03-17 12:33

老師你好,為什么要用庫存商品這個科目呢?為什么不用主營業務收入啊,我認為應該是借銀行存款貸主營業務收入應交稅費銷項稅,然后借主營業務成本貸庫存商品,因為這個是捐贈,所以不涉及錢款,所以把銀行存款替換成營業外支出。

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齊紅老師 解答 2021-03-17 12:35

你好? ?你們上面 不是? 產品嗎 。產品 不做庫存商品 ?? ? ? 一、捐贈現金: 借:營業外支出——捐贈 ? ? ? ?貸:庫存現金或銀行存款 二、捐贈實物: 購進的時候 :借 庫存商品 進項稅貸銀行存款? ?? 發生捐贈支出時: 借:營業外支出——捐贈 ? ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費——應交增值稅-進項稅轉出? ?

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快賬用戶9587 追問 2021-03-17 12:51

老師你如果單說捐贈的話我明白,但是如果是視同銷售,我就不太明白了,銷售的話不是應該確認收入嗎?還有稅金。最后確定減少庫存

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齊紅老師 解答 2021-03-17 13:07

你好? ? 你們捐贈這? ? :個企業對外捐贈商品無論是增值稅還是企業所得稅均屬于視同銷售行為。? 1.對外捐贈企業產品視同銷售行為會計上不能做收入,因為你并沒有經濟利益流入企業,所以不能做收入處理。

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快賬用戶9587 追問 2021-03-17 17:33

哦哦,好像似乎明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-17 17:48

?沒事的。 希望能幫到你? ? ? 不用客氣??

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你好 借營業外支出 貸庫存商品 進項稅轉出
2021-03-17
同學你好 1、借:管理費用300000*1.13 貸:主營業務收入300000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)300000*13% 借:主營業務成本200000 貸:庫存商品200000 2、借:營業外支出200000%2B32500 貸:庫存商品200000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)32500 3、借:長期股權投資750000%2B97500 貸:主營業務收入750000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)97500 借:主營業務成本600000 貸:庫存商品600000
2022-05-26
同學您好 1、 借 營業外支出 232500 ? 貸 庫存商品 200000 ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)32500 2、 借 長期股權投資? 847500 ? ?貸 主營業務收入? 750000 ??應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)97500
2022-05-25
您好同學,這個是需要做分錄嗎?
2023-10-10
借:營業外支出,貸:銀行存款應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
2022-10-22
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