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某商業企業是增值稅一般納稅人,2019年10月發生下列業務。零售日用商品取得含稅收入15萬元,購買建材一批用于修繕倉庫,取得增值稅專用發材料。注明價款2萬元,稅款3400萬元。將一批庫存布料捐贈受災地區,賬面成本2萬元,無同類市場價格,布料的成本利潤率為10%。算該企業2015年10月應繳納的增值稅稅額。

2022-05-25 13:57
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齊紅老師

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2022-05-25 13:58

同學你好 2015年10月應繳納的增值稅稅額。=150000/(1加13%)*13%加20000*(1加10%)*13%減3400

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同學你好 2015年10月應繳納的增值稅稅額。=150000/(1加13%)*13%加20000*(1加10%)*13%減3400
2022-05-25
該商業企業2015年十月應繳納的增值稅稅額=150000/1.13*0.13-3200%2B20000*1.1*0.13
2022-05-26
你好 應繳納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=150000/1.13*13%—3400%2B20000*(1%2B10%)*13%
2022-05-25
你好 應繳納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=150000/1.13*13%—3400%2B20000*(1%2B10%)*13%
2022-05-25
你好 應繳納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=150000/1.13*13%—3400%2B20000*(1%2B10%)*13%
2022-05-25
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