你好 應(yīng)繳納的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=150000/1.13*13%—3400%2B20000*(1%2B10%)*13%
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。零售日用商品取得含稅收入15萬(wàn)元,購(gòu)買建材一批用于修繕倉(cāng)庫(kù),取得增值稅專用發(fā)材料。注明價(jià)款2萬(wàn)元,稅款3400萬(wàn)元。將一批庫(kù)存布料捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū),賬面成本2萬(wàn)元,無(wú)同類市場(chǎng)價(jià)格,布料的成本利潤(rùn)率為10%。算該企業(yè)2015年10月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)零售日用商品,取得含稅收入150000元;(2)購(gòu)買建材一批用于修繕倉(cāng)庫(kù),取得增值稅專用發(fā)材料,注明價(jià)款20000元,稅款3400元(3)將一批庫(kù)存布料捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,無(wú)同類市場(chǎng)價(jià)格,布料的成本利潤(rùn)率為10%要求:計(jì)算該商業(yè)企業(yè)2015年10月應(yīng)繳納的增值稅稅額
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)零售日用商品,取得含稅收入150000元;(2)購(gòu)買建材一批用于修繕倉(cāng)庫(kù),取得增值稅專用發(fā)材料,注明價(jià)款20000元,稅款3400元(3)將一批庫(kù)存布料捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,無(wú)同類市場(chǎng)價(jià)格,布料的成本利潤(rùn)率為10%要求:計(jì)算該商業(yè)企業(yè)2015年10月應(yīng)繳納的增值稅稅額
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)零售日用商品,取得含稅收入150000元;(2)購(gòu)買建材一批用于修繕倉(cāng)庫(kù),取得增值稅專用發(fā)材料,注明價(jià)款20000元,稅款3400元(3)將一批庫(kù)存布料捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,無(wú)同類市場(chǎng)價(jià)格,布料的成本利潤(rùn)率為10%要求:計(jì)算該商業(yè)企業(yè)2015年10月應(yīng)繳納的增值稅稅額
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)零售日用商品,取得含稅收入150000元;(2)購(gòu)買建材一批用于修繕倉(cāng)庫(kù),取得增值稅專用發(fā)材料,注明價(jià)款20000元,稅款3400元(3)將一批庫(kù)存布料捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,無(wú)同類市場(chǎng)價(jià)格,布料的成本利潤(rùn)率為10%要求:計(jì)算該商業(yè)企業(yè)2015年10月應(yīng)繳納的增值稅稅額
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,我們做民宿,平時(shí)攜程給我們結(jié)算的金額+平臺(tái)使用費(fèi)就是等于我們開(kāi)給客人的金額,但是這邊有一單,我們開(kāi)給客人218元,平臺(tái)結(jié)算給我們231.75元,平臺(tái)使用費(fèi)用是-13.41元,這種情況我們做賬確認(rèn)收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個(gè)分錄怎么寫?
上周我們收到稅務(wù)局電話,告之我們有三張發(fā)票有異常,需要核實(shí),主要原因是對(duì)方開(kāi)發(fā)票了,但欠稅沒(méi)有交稅,我們現(xiàn)在也找不到開(kāi)票方了,對(duì)方失聯(lián)了,只能是我們這邊已經(jīng)抵扣的稅款作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)要怎么操作?
房地產(chǎn)企業(yè) 給客戶開(kāi)發(fā)票 房地產(chǎn)繳納產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業(yè)中有人工工資(2024年)賬務(wù)中計(jì)提了,但是到現(xiàn)在都沒(méi)有發(fā)放。合伙企業(yè)還沒(méi)有所得稅匯算清繳。這個(gè)該如何調(diào)增呢?從哪里調(diào)增?
老師,建筑企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設(shè)項(xiàng)目,也有掛靠公司的建設(shè)項(xiàng)目,我抵扣的時(shí)候必須要對(duì)應(yīng)的建設(shè)項(xiàng)目抵扣對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)還是不用一一對(duì)應(yīng)
就是物流運(yùn)費(fèi),對(duì)方不開(kāi)發(fā)票,我們電商銷售的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公賬上了,物流公司不開(kāi)發(fā)票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個(gè)問(wèn)題,上年12月資產(chǎn)過(guò)億,25年一季度扣房產(chǎn)稅還是按小微企業(yè)扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是員工又每月固定發(fā)工資,打卡啥的。這個(gè)是申報(bào)勞務(wù)工資還是代扣代繳呢?
場(chǎng)地費(fèi)發(fā)票一般可用于什么公司情形
這個(gè)電商的錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司公賬了,也可以轉(zhuǎn)嗎?
老師2B是個(gè)什么
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,根本沒(méi)有?2B
某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)零售日用商品,取得含稅收入150000元;(2)購(gòu)買建材一批用于修繕倉(cāng)庫(kù),取得增值稅專用發(fā)材料,注明價(jià)款20000元,稅款3400元(3)將一批庫(kù)存布料捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,無(wú)同類市場(chǎng)價(jià)格,布料的成本利潤(rùn)率為10%要求:計(jì)算該商業(yè)企業(yè)2015年10月應(yīng)繳納的增值稅稅額
你好 應(yīng)繳納的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=150000/1.13*13%—3400%2B20000*(1%2B10%)*13%