你好,起止時間你選擇所屬期的就可以的,比如你預繳的是這個月的,選擇這個月的一號到31
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證啊!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
老師好。去年每個月取得2萬元勞務報酬,一共24萬,沒有其他收入,每個月預繳3200元稅款,一共已預繳稅款38400元。沒有填報專項附加扣除,靈活就業人員,社保繳費較少,專項扣除可以忽略不計。請問匯算清繳時是否按如下方法計算?謝謝。 應納稅額=240000×80%-60000=132000元 適用稅率應該是10% 應繳稅款=132000×10%-2520=10680元 應退稅款=預繳38400-應繳10680=27780 匯算清繳后,稅局退稅27780元。
請問,項目預繳稅款,附加稅適用減半征收,這個起止時間怎么選呀?謝謝
老師,您好,請問我是建筑行業的存在外地預繳2%增值稅,請問預繳時分錄怎么寫,還有我預繳的增值稅是可以抵銷項稅用的,那這個預繳增值稅和應交增值稅之間是不是還有個分錄要做呀,要不然就體現不出來我用預繳的增值稅沖減應交增值稅了,謝謝老師
老師好,電子稅務局申報增值稅時,是否適用小微企業“六稅兩費”減免政策,選是的話,必須要填適用減免政策起止時間,請問這個時間怎么寫?謝謝!
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發票的走公司,不開發票的走個體,可以嗎
老師,民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?