直接在申報的時候附表2填進項轉出
老師剛接到稅務局電話告訴我19年第一季度有個附贈可以免交,讓我申請下退稅,這個我要怎么操作啊,說是電子稅務局里面就能申請
老師,請問,出口退稅不是進項大于銷項和出口退稅額才可以退稅嗎,我們一直也是這樣操作的,為什么稅務局打電話說我們進項大于銷項有問題
您好老師,我公司19年取得稅控盤專票,進項稅款抵扣了,但稅務局打電話說不可以抵扣,要我們現在進項稅額轉出,那我們需要去稅務局更正申報嗎?如果是的話,我們做賬怎分錄怎么寫?
老師,剛才稅務局打電話給我,說去年有一張增值稅不能抵扣,讓我們進項轉出,這個要在稅務局操作嗎?
請問下老師,剛稅務打電話過來說我們2021年的時候有一張用于個人福利費的專票未做進項稅額轉出,我剛剛把增值稅報表申報了,稅務要我們更正申報,是在本期進項稅額轉出額填寫上去就可以了嗎?
可不可以幫我從GONE理論中的機會維度,分析一下新海宜進行財務舞弊的機會因子,分別從以下三個方面:內控環境方面、風險評估問題、信息與溝通問題
老師個體戶有罰款的,做賬時候不做營業外支出,然后申報經營所得個稅的時候也就不用調增了可以嗎
老師,收到的數電專票開票員是管理員,需要換票重開嗎?
老師,4月份紅沖2月份的發票了,2月份當時繳納增值稅了,4月份的增值稅受2月份增值稅的影響嗎
甲方有2000多不給付了,是做壞賬準備嗎?
老師您好,我因為24年1季度交了企業所得稅,但是我實際22.23年兩年虧損130萬, 現在匯算清繳要給我退稅,但是我害怕查賬,現在應該怎么調整合適呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65個月)租金 310000元/年 月攤銷額23846.15 今年的房租因為大環境不好 重新談了 今天2025.4.29交了279000,按照權責發生制原則 3月份還是攤銷23846.15,現在賬務如何處理呢
老師 審計讓企業提供稅收繳款通知書,我想問一下這個通知書是什么?
老師你好!企業購入配件有自用有銷售的,自用視同銷售嗎
供應商開了發票,出納付款比發票金額多付了10元,這個賬務怎么處理?
那只有下個月申報的時候才能進項轉出,是嗎?
問一下稅局是在本月更正還是下月申報?