同學你好 對的 填寫在其他那欄
老師好!我們公司營業外收入數是每季度減免的增值稅及附加稅的數額,請問企業所得稅年度申報表中的一般企業收入明細表第16行營業外收入數是填在第26行其他那嗎?謝謝!
老師,企業所得稅申報表的第三行的利潤總額是由上面的營業收入減去營業成本的數得出的嗎,為啥我把今年第二季度的所得稅申報表算出來不等呢
老師好!公司不是小微企業,填報的2023年企業所得稅的期間費用明細表第20行的各項稅費需要填入2023年申報繳納的增值稅及其他附加稅的數嗎
取證單反饋要求(主營的這個說明怎么寫) 1.請將核實結果填寫在附件的表格中,附件中的數據來自于2023年及2024年申報數據 2.在第13列填寫情況是否屬實,是/否,如填是,后續只需填第19列,如不是,則填第14列-第19列。 3.在第14列填寫企業2023年制造業務銷售額,數字以企業所得稅年度納稅申報附表A101010一般企業收入明細表中第三行銷售商品收入為準,如有其他情況,請附情況說明及證明材料,且數字必須來源于上表。 4.在第15列填寫企業2023年全部銷售額,數字以企業所得稅年度納稅申報附表A101010一般企業收入明細表中第一行營業收入為準,如有其他情況,請附情況說明及證明材料,且數字必須來源于上表。 5.在第16列填寫14列除以15列的值,保留小數點后兩位。
老師一般納稅人不管差額征收還是簡易計稅,進項都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個點稅率如果勞務公司和甲方簽訂的是9個點開票合同,然后差額征收就是按9個點算,不能簡易計稅
老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發票金額1000元,然后這個清理我最后做了營業外支出,申報增值稅是3%減按2%計算繳納的,現在是稅務系統全量發票查詢一個季度的收入這1000元包含進去了,但是我做賬沒有在收入包含進去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報企業所得稅
老師,個體戶開出36.5萬1%增值稅發票,對方匯入36.5萬,個體戶法人想把這個轉到個人賬戶里,需要扣除多少后轉給他,個體戶賬戶才不虧啊
注冊資本未實繳的股權轉讓,需要做會計分錄嗎,如需要應該怎樣記賬
A公司有一項設備,原始價值為50萬元,預計使用年限為5年,預計殘值率為10%,個年凈現金流量如圖5-11所示。要求:根據上述資料,計算內涵報酬率(可先設i=20%)
老師國家年度公示時間是多少
老師,你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務公司
年報時間2025老師是到
公司進口的貨物,海關增值稅專用繳款書,在 全量發票查詢-取得發票 能看出來嗎?
因為之前問到其他老師說是屬于政府補助,所以 會計報表中利潤表里面這個數是填在政府補助,需要改到填在其他那欄嗎
同學你好 有單獨的政府補助這一欄就填寫在政府補助欄次
好的,謝謝!另一個問題問您:現在的普票減免的附加稅,減免這部分還需要做以下的會計分錄 借應交稅費-未交增值稅 借應交稅費-應交城建稅 借應交稅費-應交教育費附加 借應交稅費-應交地方教育附加 貸營業外收入-政府補助嗎
同學你好 減免的附加稅直接不用計提了
您的意思是:每個季度申報稅時減免的稅費都不用做計提分錄 借營業稅金及附加貸應交稅費, 也就是說減免的附加稅費不需在報表里體現,我的理解對嗎?
同學你好 對的 減免的直接不用計提
第一個季度申報時我已做了減免的計提,需重做嗎? 請問做與不做減免計提的分錄有什么區別或者說有什么影響嗎?
同學你好 那你原分錄負數紅沖了就可以
請問做與不做減免計提的分錄有什么區別或者說有什么影響嗎?
同學你好 這個就是減免了的不用做 如果做了就原分錄負數紅沖
好的,謝謝樸老師的耐心解答!
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝