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老師好!我們公司營業外收入數是每季度減免的增值稅及附加稅的數額,請問企業所得稅年度申報表中的一般企業收入明細表第16行營業外收入數是填在第26行其他那嗎?謝謝!

2022-05-23 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 11:01

同學你好 對的 填寫在其他那欄

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快賬用戶4536 追問 2022-05-23 11:03

因為之前問到其他老師說是屬于政府補助,所以 會計報表中利潤表里面這個數是填在政府補助,需要改到填在其他那欄嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:06

同學你好 有單獨的政府補助這一欄就填寫在政府補助欄次

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快賬用戶4536 追問 2022-05-23 11:12

好的,謝謝!另一個問題問您:現在的普票減免的附加稅,減免這部分還需要做以下的會計分錄 借應交稅費-未交增值稅 借應交稅費-應交城建稅 借應交稅費-應交教育費附加 借應交稅費-應交地方教育附加 貸營業外收入-政府補助嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:19

同學你好 減免的附加稅直接不用計提了

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快賬用戶4536 追問 2022-05-23 11:24

您的意思是:每個季度申報稅時減免的稅費都不用做計提分錄 借營業稅金及附加貸應交稅費, 也就是說減免的附加稅費不需在報表里體現,我的理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:30

同學你好 對的 減免的直接不用計提

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快賬用戶4536 追問 2022-05-23 11:32

第一個季度申報時我已做了減免的計提,需重做嗎? 請問做與不做減免計提的分錄有什么區別或者說有什么影響嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:38

同學你好 那你原分錄負數紅沖了就可以

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快賬用戶4536 追問 2022-05-23 11:39

請問做與不做減免計提的分錄有什么區別或者說有什么影響嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:42

同學你好 這個就是減免了的不用做 如果做了就原分錄負數紅沖

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快賬用戶4536 追問 2022-05-23 11:43

好的,謝謝樸老師的耐心解答!

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:44

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 對的 填寫在其他那欄
2022-05-23
你好,填入營業外收入的第26行其他項
2022-04-07
《關于 [企業名稱] 主營情況的說明》 尊敬的 [相關部門 / 單位]: 根據貴方取證單反饋要求,本公司對相關情況進行了核實,現將核實結果及主營情況說明如下: 一、核實結果 經核實,附件中數據確實來自于本公司 2023 年及 2024 年申報數據,情況屬實。因此,僅填寫第 19 列內容。 二、主營情況詳細說明 (一)2023 年制造業務銷售額 本公司 2023 年制造業務銷售額依據企業所得稅年度納稅申報附表 A101010 一般企業收入明細表中第三行銷售商品收入確定,金額為 [X] 元。本公司主要從事 [具體制造業務內容及產品介紹],在 2023 年度,[詳細說明制造業務的運營情況,如生產規模、主要客戶、銷售渠道等],這些業務活動構成了本公司制造業務銷售額的主要來源。 (二)2023 年全部銷售額 2023 年全部銷售額按照企業所得稅年度納稅申報附表 A101010 一般企業收入明細表中第一行營業收入為準,金額為 [X] 元。除了上述制造業務銷售額外,本公司還存在 [其他業務收入類型及簡要介紹,如服務收入、租金收入等],這些業務收入共同構成了公司的全部銷售額。其中,[具體說明其他業務收入的相關情況,如服務的內容、租金收入的來源等]。 (三)制造業務銷售額占全部銷售額的比例 經計算,2023 年制造業務銷售額除以全部銷售額的值(第 16 列)為 [具體計算結果,保留小數點后兩位]。這一比例反映了制造業務在本公司整體業務中的重要程度,表明制造業務是本公司的主要經營業務之一,對公司的經營業績和發展具有重要影響。 本公司承諾以上所提供的信息真實、準確、完整,如有任何不實之處,愿意承擔相應的法律責任。 [企業名稱] [具體日期] 附:相關證明材料(如有)
2025-01-06
你好,寫全年累計的第一季度和第二季度的合計。
2022-07-12
你好,有的時候你無票收入的話,可能你不需要申報增值稅,就可能會產生這種。
2022-05-26
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