你好;? ?企業所得稅的? ?利潤總額 是看in利潤表的 利潤總額來寫的;? ?跟你營業收入和營業成本沒有勾稽關系的;? ?不是哈? ?
請問老師:企業所得稅申報表上面的營業成本數字是直接來源于利潤表上面營業成本第2欄,還是來源于利潤表上營業收入減去營業利潤的數字?
我報企業所得稅時提示這個,營業收入和營業成本均為0,利潤是負數可以申報嗎?一、1.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業收入和營業成本都為0,請確認是否準確填寫。
請問20年第二季度利潤表成本數據本來是180000結果申報時報成了18000,第三季度增值稅本來有收入金額的,結果0申報了,所以造成企業所得稅年度營業收入和營業成本金額少報了,現在修改的話,是要改去年第報表嗎?只改匯算清繳表可以不?
老師季度所得稅申報表里面的營業收入、營業成本、利潤總額是填的利潤表12月的數據還是填的第4季度的數據?
老師,企業所得稅申報表的第三行的利潤總額是由上面的營業收入減去營業成本的數得出的嗎,為啥我把今年第二季度的所得稅申報表算出來不等呢
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,