同學,你好 是你們多開具了4萬的發票嗎?
老師,你好。我們是物流運輸公司,一般納稅人。我們開發票給購買方結算運費,購買方對應發票一分不少的付了運輸費給我們,本來是沒問題了,賬務上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費用要怎么處理?
老師,我是掛靠別的公司承接的項目,現在遇到了一個問題,掛靠公司每個月會要求我們提供相對應的進項票,假設6月的時候對方實際開票40萬,我們開票給對方36萬,然后對方以現金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對方開票50萬,我們給對方開了54萬想拉平6月的賬,可是對方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
各位老師大家晚上好,我們公司是銷售商混的,公司在收應收款的時候,多收了對方的錢,是因為當時會計核算錯了,人家也付來了,工程都完工了。本來是8萬應收款,對付來了12萬元,現在收多的4萬,現在這4萬元,我計入營業外收入這個科目 對不對呢
老師您好:我們是運輸公司主營業務收入為給外面公司開增值稅運輸發票,很多時候對方打進我們公戶10元,我們扣除開發票票點(比如:6000元)剩余94000我們用私戶回給對方,公司成立3年了公司對公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎? 1.對方給我轉10萬我開出運輸票10萬,直接用對公賬戶回94000元。(我只保留6000元記內賬) 2.對方直接對公戶轉10萬,隔幾天我對公回10萬,運輸發票開出10萬,開票稅點收入直接讓對方私戶對私戶轉。請問以前兩種哪一種會好些?或者請老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進賬發票(賣油)
我們是一般納稅人物流公司,4月份財務人員對賬時與往來公司多對出4萬多元,當時這4萬多元開具了運輸發票,拿到對方公司才發現多給開了4萬多元的發票,對方公司還用不上。我們應當怎么處理這4萬多元的發票?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
是的,現在對方用不上,我們還作廢不了了,怎么處理?
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
他們發票給我們拿回來了,后續我們還有往來,這張發票后期他們可以用嗎?
同學,你好 嗯嗯,當年的就可以
日期是4月份開具的發票,他們6月份也可以用嗎?
同學,你好 嗯,可以的