會的,它影響的是利潤總額,它不影響營業利潤。
老師好!預付10萬元給A企業,做了其他應收款借方10萬,A企業注銷了,現在可以這樣處理嗎:借:營業外支出10萬 貸:其他應收款10萬
借:營業外支出-滯納金500 貸:現金500 借:營業外支出-罰款1000 貸:現金1000 借:營業外支出-xx欠款2000 貸:其他應收款2000 三筆營業外支出怎么結轉啊?是三筆合計數3500 借:本年利潤3500 貸:營業外支出3500 還是要名細啊 借:本年利潤3500 貸:營業外支出-滯納金500 -罰款1000 X欠款2000
老師 借:營業外支出 10萬 貸:其他應收款 10萬 這個營業外支出的金額需要提現在利潤表中么,影響營業利潤么??
老師好,一項支出應該記營業外支出的記到了管理費用,這樣由影響利潤總額變成影響營業利潤,這個之外還會對其他有什么影響嗎
街道每年的稅收返還,借:銀行存款,貸:營業外收入,這部分收入應該是不需要繳企業所得稅的,但是利潤表中 利潤總額=營業利潤+營業外收入-營業外支出 算所得稅=利潤總額*25%,這不是矛盾嗎,怎么處理啊
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那這個題其他應收款呢?是不是只影響資產負債表,不影響利潤表??
其他應收款影響你資產負債表,不影響利潤。
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快