你好 沖原來計(jì)提 和交稅分錄??
老師,我們這月收到了稅務(wù)局退回來的2018年兩個(gè)月的殘保金,退回來是因?yàn)楫?dāng)時(shí)計(jì)算錯(cuò)誤,多繳的,那這個(gè)該怎么做賬?
老師麻煩問下,我三月份的主營業(yè)務(wù)收入填寫錯(cuò)誤,多交了增值稅,申請(qǐng)了退稅,這個(gè)退回來稅金的怎么入賬
老師麻煩問下,我三月份的主營業(yè)務(wù)收入填寫錯(cuò)誤,多交了增值稅,申請(qǐng)了退稅,這個(gè)退回來稅金的怎么入賬,麻煩老師給出下會(huì)計(jì)分錄,感覺我做的一正一付有點(diǎn)矛盾呢
請(qǐng)問2月份交的海關(guān)增值稅,海關(guān)發(fā)票也已經(jīng)抵扣了,4月份稅款又退回來了,請(qǐng)問賬務(wù)上怎么處理?申報(bào)表上怎么填寫這筆已抵扣又退回的稅款?
老師,有個(gè)月份稅務(wù)局退了2萬增值稅,然后我正常做賬了。申報(bào)表需要怎么填寫,退的這2w增值稅,麻煩了
老師,您好,2024年度的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào)完畢,并已繳納稅款但是稅務(wù)局又讓我補(bǔ)繳了去年的一整年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),請(qǐng)問我現(xiàn)在還需要調(diào)整24年度的企業(yè)所得稅表嗎?申請(qǐng)退稅還是說把這筆工會(huì)經(jīng)費(fèi)放到二五年當(dāng)作25年的費(fèi)用
老師,工商年報(bào)時(shí),繳費(fèi)基數(shù)和繳費(fèi)金額,是合計(jì)單位承擔(dān)部分,還是把個(gè)人承擔(dān)部分也算在內(nèi)呢
老師這個(gè)合同多少金額為準(zhǔn),我要怎么做賬?賣一臺(tái)新機(jī),收到一臺(tái)舊機(jī)器
如果想把報(bào)表里所有者權(quán)益的數(shù)額調(diào)高,能怎么操作
老師 這張表上145075.85.28是我24年可以一次性扣除的固定資產(chǎn)的原值 36269.64是我24年10——12月三個(gè)月的折舊 那我現(xiàn)在想選擇一次性扣除 從這張表上哪里體現(xiàn)出來我1450785.28-36269.64是我可以加計(jì)扣除的呢
老師,職工吃飯的餐費(fèi)可以入福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問老師小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅金額需要做賬嗎?具體分錄是什么?
小規(guī)模建筑工程公司開票稅率是多少?
老師,500要以下一次性扣除的固定資產(chǎn)分錄怎么做?
基金會(huì)可以向另外的基金會(huì)捐贈(zèng)嗎
附加稅也是這樣嗎
你好是的 一樣處理的?
好來,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!