你好;? ? 暫估入庫 ;然后出庫后結(jié)轉(zhuǎn) 暫估成本去處理。 是的? ?
老師在嗎?我公司是做礦產(chǎn)品銷售的,現(xiàn)在我們是購進(jìn)產(chǎn)品又銷售出去,購進(jìn)產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款,產(chǎn)品也收到入庫了,對方還沒有給我們開票,我們購進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去了,貨款已經(jīng)收到,產(chǎn)品也出庫了,因為我們還沒有收到產(chǎn)品的進(jìn)項發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項發(fā)票出去,我現(xiàn)在購進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師我這邊是把貨款付了,產(chǎn)品也到貨了,到現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票,然后產(chǎn)品我們又銷售出去了,我之前付款的時候沒有做暫估,現(xiàn)在銷售出去發(fā)票也開了,這樣一來我的庫存商品余額就在貸方了,現(xiàn)在要怎么辦
老師好,公司銷售產(chǎn)品,發(fā)了一些產(chǎn)品,還有一些產(chǎn)品采購回來后直接發(fā)不用加工,但是對方叫我們把沒發(fā)的產(chǎn)品一起開了票是一個合同上的,因為沒有發(fā)的產(chǎn)品隨后就發(fā)貨,但是沒有發(fā)的產(chǎn)品因為疫情拖到了4月底才發(fā)貨,但是采購發(fā)票到現(xiàn)在都還沒開,我4月結(jié)轉(zhuǎn)商品咋處理,暫估嗎?
老師,上午好!我公司去年分批退了5種產(chǎn)品給A公司,對方當(dāng)時說等后面一起退完再一次性給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票,這個月現(xiàn)在已經(jīng)核對好了,準(zhǔn)備叫對方開紅字發(fā)票了,但是我查了一下,產(chǎn)品1、產(chǎn)品2、產(chǎn)品3這三種抵扣聯(lián)還沒抵扣完的,產(chǎn)品4和產(chǎn)品5已經(jīng)抵扣完了,我這要怎么開信息表?
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會計制度
老師問一個問題 個體戶2024年合計開普票11萬的樣子,那么25年年報怎么填寫
老師,比選是在網(wǎng)站上發(fā)布公告還是自己單位就可以發(fā)布?
收到抵債車輛,確定機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,一般納稅人能抵扣增值稅嗎
商貿(mào)企業(yè),調(diào)整庫存的話,在哪里調(diào)整呀
老師為啥選擇abc背后什么原理。?
老師請教一下,應(yīng)交稅費減免稅280,與應(yīng)交的稅金抵消完了,這個怎么做分錄呢?謝謝
老師,對公給對方私人帳號打款,以工程勞務(wù)費和施工費,打了四五次款,每次都有八九萬,對方在網(wǎng)上開了發(fā)票,但是開錯了沒有稅號等問題,做不了帳(做帳方想不干這行了),請問如果對方不給我開發(fā)票的話,對公司會有什么影響嗎
老師,一般納稅人開票1130,至少加8個點才不會虧,1130×1.08=1220.4,最后向客戶收款和給她開票價稅合計是不是1220.4
老師您好,職工薪酬不需要調(diào)整,那匯算清繳清單表里可以不選擇<職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表>這張表單嗎
合同上的材料重量比實際收到的村料少,實際更多,我暫估以合同金額還是實際收到金額呢?
?你好 ;? ? ?按照你 實際收到的處理 來暫估哈? ?
老師怎樣寫 會計分錄呢
?你好;? 比如 借原材料或者庫存商品? ?-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估或者銀行存款 ;到時變賣:? 做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 :借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 或者原材料? ? ? ? ?
老師,這暫估的部分是我們先開了銷售發(fā)票出去,但是我們買的材料別人后發(fā)到我們的客戶那里
?你好 ;? ?可以的。 你到時補做分錄即可? 。? ??
老師好,沒明白你的意思,我是說我銷售在前,購進(jìn)在后,我先寫銷售憑證,后寫購進(jìn)憑證嗎
? 你 只是購進(jìn)的發(fā)票在后而已 ; 你肯定是先有貨物才會發(fā)生業(yè)務(wù)銷售的 ;? 你 購進(jìn)業(yè)務(wù)在前哦 ; 不然你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本哦? ?
就是,但是我們7號先開銷售發(fā)票,因為了疫情,29號購進(jìn)的材料才發(fā)到我們客戶那里,我們購進(jìn)的入庫單是29號,我寫憑證,銷售寫多少號,購進(jìn)寫多少號呢
?你好 ;? ?你這樣會成虛開業(yè)務(wù)的; 你最好是這個業(yè)務(wù)? 月末去做 ; 一起? 做; 先做購進(jìn)在做 銷售; 避免造成你虛開哈? ?
老師就是說,銷售發(fā)票是7號開的,但是銷售做在月末,購進(jìn)的憑證做在前,銷售在后,是這樣子的嗎
?你好 ; 是的。? 一起 來做賬;? ? ?我是怕你到時 解釋不清楚 ; 虛開發(fā)票就麻煩了? ?
好的,都是疫情造成的
?好多; 希望能幫到你就好 ;? ??