你好;? ? 分別去開;? ? 一個發票對應 一個紅字信息表 去開;? 你可以考慮先把你之前的? 1-3產品 給認證了? ?
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應的紅字發票過來。我公司稅務網上的申報表顯示進項轉出是1750元。 已經扺扣了的。3個月房租,當時一次性付,按月分攤費用了。當時做的是借:預付賬款 借應交稅金-進項 貸:銀行存款,后3個月分攤完費用 現疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發票信息表,對方開紅字發票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費用,-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
老師,上午好!我公司去年分批退了5種產品給A公司,對方當時說等后面一起退完再一次性給我們開負數發票,這個月現在已經核對好了,準備叫對方開紅字發票了,但是我查了一下,產品1、產品2、產品3這三種抵扣聯還沒抵扣完的,產品4和產品5已經抵扣完了,我這要怎么開信息表?
老師,我們公司是做咨詢服務的,3年前做了一個項目,完工后開了發票,但是對方一直沒有付款,去年對方公司已經無法償還債務,申請了破產注銷,我們的款也沒收回,發票對方也一直沒有抵扣,我們今年就紅沖了這一批發票。請問我開了負數發票,做賬分錄是沖今年的營業收入還是沖哪個科目,請教一下正確的分錄怎么寫
老師。我們公司今年3月份訂了一批鋼材,付了定金,對方期間已經把鋼材給我們做好了,但是我們一直沒有提貨,后來就不要這批鋼材了,想跟他結束這個合同,但是對方說他們產生了損失,要扣我們的定金,現在6萬的定金只退回來3萬多,老板說這2萬多沒退的錢他們不給我們開發票,問我咋做賬,這種他應該不用給我們開發票吧,另外咋做賬呢?
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了,我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現在為止還沒繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬的專票就需要開紅沖,所以我想問幾個問題:1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎?2.對方已抵扣,紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎?3.我們單位印花稅是季報,所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎?4.這筆162萬的發票紅沖以后,應該會按新合同再開一筆發票,所以這個162萬相應的稅款是等稅務局退回還是能抵頂新開發票的稅款啊?
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
老師,研發材料結轉成產品。之后再怎么沖回結轉費用。我在匯算清繳的時候發現數據不對。是不是分錄錯了。多了結轉材料的雙倍。
老師,十一月購入的無形資產,12月付的款,那計提攤銷是在十一月還是十二月呢
1-3的產品發票金額對于我們現在的銷售額來說太大了,這半年內都沒辦法認證,1-3產品是多次退貨匯總,產品1可以單獨對應一張發票開出紅字信息表,產品2-3要對應2至3張進頂票才能對得上退貨金額,這樣該怎么開信息表呢?
?你好 ;? ? 按照原來發票的 開的? ; 一張發票? ?產品對應? ?一張紅字信息表? ?