您好 一般納稅人屬于小型微利企業享受六稅兩費減免政策不需要填增值稅減免申報明細表 只填附表一二五和主表就可以了
我們是動漫設計服務一般納稅人企業,收到了來自日本的離岸外包收入10萬,享受0稅率政策,結果我申請了放棄0稅率做免稅,那么實務中增值稅報表這10萬收入我填在哪里呢?增值稅附表一和增值稅減免稅申報明細表,這兩個表都填這10萬收入嗎?煩請會的老師作答
老師,您好,我們公司是小規模納稅企業,我在做年度企業所得稅申報表的時候,一進入頁面就提示“?根據您當前填報信息,屬于小型微利企業,依據政策可免于填報:《一般企業收入明細表》(A101010)《金融企業收入明細表》(A101020)《一般企業成本支出明細表》(A102010)《金融企業支出明細表》(A102020)《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)《期間費用明細表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業的,這樣是不是就只要把數據填在主表“A000000企業所得稅年度納稅申報基礎信息表”上就可以了?但我們去年有發生業務招待費和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標準的,就真的不用作稅前調整了嗎?
一般納稅人屬于小型微利企業享受六稅兩費減免政策需要填增值稅減免申報明細表嘛??還是只填附表一二五和主表就可以了
老師我小規模這個季度開了17萬。只需在小規模主表的小微企業免稅銷售額這欄填17萬填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報明細表里填嗎
老師我們公司是個人獨資企業,也是一般納稅人。是賣圖書的,我選擇申報增值稅時,他讓我勾選是否享受小微企業六稅兩費減免政策。我怎么選擇呢?然后主題讓我選擇是否屬于小型微利企業
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
匯算清繳A105090表,沒有內容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續操作嗎
附表五第七列減免性質代碼需要填嗎
后面有減征50%了 不需要填寫