原始投資額=1200 終結點凈現金流量=260+120=380 靜態投資回收期=2+1200/260=6.61538461538 凈現值=-600-600(P/F 10% 1)+260(P/A 10% 12)(P/F 10% 2)+120(P/F 10% 12) 內含報酬率i 則-600-600(P/F i 1)+260(P/A i 12)(P/Fi 2)+120(P/F i 12)=0 內插法求i 凈現值=-600-600*0.9091+260*6.1446*0.8264+120*0.3186=213.0253344 當i=14%時 -600-600*0.8772+260*5.2161*0.7695+120*0.2076=-57.8229 當i=12%時 -600-600*0.8929+260*5.6502*0.7972+120*0.2567=66.1923 (i-12%)/(14%-12%)=(0-66.1923)/(-57.8229-66.1923) i=(0-66.1923)/(-57.8229-66.1923)*2%+12%=0.130674868887=13.07%
某建設項目的建設期2年,運營期10年,原始投資為1000萬元,分別于第1年和第2年年初等額投入,運營期1—10年的凈現金流量均為200萬元,運營期期末的資本回收額為100萬元,行業基準折現率為10%。要求計算該項目的下列指標:(1)項目計算期;(2)靜態投資回收期(PP);(3)各年現金凈流量(NCF);(4)凈現值(NPV)、凈現值率(NPVR)和現值指數(PI);判斷該項目投資是否可行。已知:(P/A,10%,10)=6.1446、(P/F,10%,1)=0.9090、(P/F,10%,2)=0.8264、(P/F,10%,12)=0.3186
1.某工業投資項目需要投資350萬元,其中購置固定資產300萬元,在建設期期初一次性投 定資產期滿殘值收入30萬元,采用直線法計提折舊。項目投產后,預計年營業收入為180 (2)計算該投資項目的靜態投資回收期。 萬元,年經營成本為60萬元。假設該公司的資本成本為10%,所得稅稅率為25%。要求: 入;墊支流動資金50萬元,在建設期期末投入。該項目建設期為2年,經營期為5年,固 (3)計算該投資項目的凈現值、現值指數和內含報酬率。 (1)計算該投資項目建設期凈現金流量、經營期年凈現金流量和終結點凈現金流量。 (4)分析該投資項目是否可行。
某企業投資一項固定資產,項目建設期凈現金流量為:NCF。=-600萬元,NCF=-600萬元,NCF2=0;第3~12年的經營凈現金流量NCF3-12=260萬元,第12年末的回收額為120萬元,投資者期望的投資報酬率為10%。計算該項目的下列指標,①原始投資額;②終結點凈現金流量;③靜態投資回收期;④凈現值;⑤內含報酬率。
某企業投資一項固定資產,項目建設期凈現金流量為:NCF。=-600萬元,NCF=-600萬元,NCF2=0;第3~12年的經營凈現金流量NCF3-12=260萬元,第12年末的回收額為120萬元,投資者期望的投資報酬率為10%。計算該項目的下列指標,①原始投資額;②終結點凈現金流量;③靜態投資回收期;④凈現值;⑤內含報酬率。
某項目投資建設期為2年,在建設起點一次投入資金240萬元,投產開始時墊支流動資金40萬元0結束時收回。項目有效期4年,按直線法計提折舊。預計投產后每年銷售收入220萬元,每年付現成本110萬元。公司所得稅稅率為25%。根據上述資料計算:項目的計算期()年:固定資產年折舊額()萬元:項目的第0期現金凈流量為()萬元:項目的第1期現金凈流量為()萬元:項目的第2期現金凈流量為()萬元:項目的第3期現金凈流量為()萬元:項目的第4期現金凈流量為()萬元;項目的第5期現金凈流量為()萬元2項目的第6期現金凈流量為()萬元。
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
凈現值不是應該先算出每年凈現金流量再折現嗎
凈現值是應該先算出每年凈現金流量再折現
老師為什么靜態投資回收期需要加上建設期的2年
建設期也是你整個資金回收期里面的呀