只要是進項稅額發(fā)票是真實的就行
老師,進項票據(jù),我只做成本,將進項稅不認證,暫不抵扣做待抵扣進項稅可以不。因為進項大于銷項,但還是想交增值稅
老師,您好,我們單位每月獲取進項發(fā)票都大于銷項發(fā)票,增值稅就抵扣完了,這樣稅負率等于0,有沒有什么風險啊?
老師你好,建筑行業(yè),如果進項稅大于銷項稅,進項發(fā)票都抵扣了,不交增值稅可以不?有風險嗎?還是增值稅根據(jù)稅負,抵扣發(fā)票啊
一般納稅人,所有材料的進項大于本期銷項,可以全部抵扣不交增值稅,還是要根據(jù)這筆銷項對應的進項繳納增值稅。(如果不交增值稅,會有風險提示嗎,一直虧損,會被查賬嗎)
老師你好,如果我增值稅進項費用發(fā)票,不抵扣企業(yè)所得稅,因為費用多了剔除,那我這張票可以抵扣增值稅進項稅額嗎?還是說企業(yè)所得稅自己剔除不抵扣就跟著增值稅也不能抵扣啊?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那稅負忽高忽低,會預警嗎
最好還是穩(wěn)定,但是也沒啥關(guān)系
好的,老師,社保不計提,繳納時直接計入管理費用-社保(公司承擔) 其他應收款-個人承擔? 可以嗎
可以的,只要最后能平就行了