?你好;? 意思是你工資減少 ; 那你個稅申報表社保 這些數據都要去改哦? ? ?;不然你直接改? 年報是會出問題的??
老師,由于一些原因,公司匯算清繳時可不可以將已經申報了個稅繳了社保的部分員工工資調減,比方說賬載金額57萬,這都是交了社保和申報了個稅的全部工資,將實際發生額填22萬,這樣相當于就是把工資薪金支出調減了35萬,這樣操作可以嗎
員工社保是公司全部承擔的,申報工資的時候還是有將個人部分寫開。因為是做的先發再申報,8月發了工資,9月才申報,個稅也是9月扣。做賬我是,計提借,管理費用-職工,貸,應付職工薪酬。發放:借應付職工薪酬,貸社保個人部分,貸個稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發出去帶的金額和8月實際發放的金額就對不上了 ,或者說,個稅部分我應該單獨做一個分錄計提嗎?九月做賬再來發放。那個人社保部分應該怎么做呀,因為申報工資,填基本養老,醫療的時候有填。求求老師們救救孩子吧
老師我是12月份放假員工是零工資。社保正常交,社保個人部分也是個人承擔。但我為了好報個稅,就把他們的工資做成了和社保一致的金額,最終實發為零,相當于12月公司替員工墊付個人部分。一月做工資表時再把這部分工資扣除后做應發工資。應發工資再扣除一月當月的社保之后就是實發工資,這樣操作可以嗎
關于調整。老師,我司是小企業會計準則,當月工資是次月計算和發放的。做賬時,一直按照著本月計提上月的工資社保個稅,同時在本月繳納上月的工資社保個稅。應付職工薪酬每個月都是0。實際這樣計提和發放估計是有點問題。第一,請問一直這樣操作的話,是否可以?是否要把前面的工資個稅社保在賬務上調整?然后按照常規的操作?第二,扣個稅系統上,是否需要調整下?第三,匯算清繳時,A104000期間費用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢?賬載金額和實際發生額都是直接按照當年的財務報表填寫嘛?還是應該進行調整后再申報啊?
事情是這樣的:社保調整基數,社保申報的時候自動出來的數據。相當于公司給離職的員工繳納的調整基數那部分社保(個人+公司部分),但是吧人家又離職了,所以領導上個月做工資表的時候就給那個人做了270,扣款270,實發為0.(實際上只需要扣回120就可以),相當于領導多做了,然后這個月感覺工資表也不好調整[捂臉] 上月工資表已經老板簽完字的,這不涉及到申報個稅啥的,工資表上劃掉制表人簽字有效嗎
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
天啦,不改個稅申報和社保可以嗎
你好;? ?要改 ;? ? ? 要改的? ? ?這個要改哈? ?
那我還不如就按實際發放的入帳,不管是往年的還是本年的
你好 ;? ? 你57萬都是21年發生的嗎 ?匯算之前 你發了57萬中的多少萬?? ? 是否有沒有發放的金額? ?
全發了的,只不過57萬中有一部分是補計提的20年的,就是不知道這一部分怎么處理
你好 ; 意思是20年有部分; 那你21年直接按照數據 處理即可? ;? ?你賬上做了57萬做賬載金額 ;? 你? 實際發了? 57萬 就寫57萬; 稅收金額也是57萬 ;? ??
那21年下半年的工資又是22年2月才發放的,也是計提到22年的,這一部分要不要填列到21年匯算里呢
?你好 ; 你匯算之前發都可以稅前扣除的; 也就是說你 22.5月底之前發都可以稅前扣除哈? ?
好的,謝謝老師
不客氣的;幫到你就好 ;? ? ?