你好;? ?你這樣 比如5月計提4月的工資; 你這樣會跨年的; 特別是在12月時候 ; 你22年的工資在23.1月去計提; 會有問題的? ;? 趕緊去調整成正確的 ;2.? ? 也得考慮? (注意按照發放金額; 次月報個稅即可; 沒有發就先0申報的;)? 3.? ? 賬上金額都是按照你賬上計提的金額來寫的; 所以你賬上一定要寫清楚 做對; 不然會影響 報表和申報表填寫的?
老師您好!我是一個企業所得稅匯算新手,我想問一下,我們企業12月計提工資1月發放,但1月發放的工資比12月計提時的少,1月賬務處理時就沖銷了12月計提然后重新分配再發放,那在做企業所得稅匯算清繳,職工薪酬調整明細的工資欄中,實際發放是應該直接按照余額表的借方總數來填,還是要在這個基礎上減去沖銷的加上重新分配的呢?
關于調整。老師,我司是小企業會計準則,當月工資是次月計算和發放的。做賬時,一直按照著本月計提上月的工資社保個稅,同時在本月繳納上月的工資社保個稅。應付職工薪酬每個月都是0。實際這樣計提和發放估計是有點問題。第一,請問一直這樣操作的話,是否可以?是否要把前面的工資個稅社保在賬務上調整?然后按照常規的操作?第二,扣個稅系統上,是否需要調整下?第三,匯算清繳時,A104000期間費用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢?賬載金額和實際發生額都是直接按照當年的財務報表填寫嘛?還是應該進行調整后再申報啊?
老師,想請教您,最近在企業所得稅匯算清繳,有一個問題想請教老師(公司里是這個月計提發放上個月工資的制度): 去年12月員工離職,并當月計提發放一次性離職補償金,因為工資是這個月發放上個月的,所以這離職補償金在1月計提,去年12月發放(員工要求),2月申報。 想請教老師的是:第一,員工離職一次性補償金是否在企業所得稅匯算清繳調整的范圍里? 第二,按照稅務當月發放的次月申報的原則的話,那應該在次年1月申報,但是這員工12月底還在公司里做,12月底的工資在次年1月計提,2月申報,如果補償金在1月就申報的話,2月申報里還有他的工資,這樣操作可以嗎?謝謝
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
那么老師,如果要調整,我該如何調整呢?因為年初去問了下稅務局,稅務局老師不太重視這個,就沒調整。第一,請問您的意思是,正確的為12月計提12月的工資社保個稅?1月發放12月的工資社保個稅?第二,請問如果要調整的話,需要從去年的賬開始調整嘛?
你好1;? 去修改賬上分錄 ;? 一定是 5月計提 5月工資 分錄的;? 不要 延期去計提哈 ; 2.? ? 從22年去調整; 你可以直接在22.12月一起來做調整明細表 ;? 一筆來做分錄處理的??
老師,您的意思是讓我在5月的憑證里,直接做一個分錄,調整所有前面月份的?可是都已經跨年了,我該如何調整?對應科目又是什么?
你好1; 讓你最好是 去22年去動 12月里面去處理; 你跨年了 要走以前年度損益調整科目的? ?
老師,第一無法去12月調整了。只能在5月調整。請問,是否還是調整,用以前年度損益調整嘛?第二,請問5月的工資表里,個稅是5月的個稅,這個沒問題吧?還是必須是4月的個稅?
你好1; 你意思不想反結賬了;? 那你走以前年度損益調整來處理 2.? ? ? ? 你工資是本月發本月工資; 還是發的上月工資? ??
老師,因為反結賬的權限不在我這里。第二老師,我司是4月初計算3月工資表,發放3月工資。上面對我4月計提3月工資社保個稅,4月做發送3月工資社保個稅,沒有反應的。所以我不知道應該不應該調整計提方式。
你好;? 1那你23年5月去處理;? 2.? ?那就是次月發上月的;? 那你5月就報你 4月工資個稅哈? ?
是的,老師!所以老師,您的意思是,第一我在五月調整所有前面的工資社保個稅計提,可以直接做一筆差額分錄吧,不用每個月做吧?第二如果我在5月做了調整分錄,做進以前年度損益調整的話。請問匯算清繳的期間費用表和薪酬支出里,賬載金額應該是按照去年的財務報表填寫呢?還是按照什么金額填寫?
你好1;? ? 是的; 直接12月做; 不然你要改很多表格的; 2.是的;還是按照賬上數據去寫 ;賬載金額 ; 到時發了 的? ? 匯算之前發的總額 去寫稅收金額;? ??
老師,第一,您看是這樣嘛,我在五月做一筆,摘要為 調整22年12月的計提工資社保,借管理費用—工資/社保,貸以前年度損益調整 。這樣一筆是不是就這樣了?還是?第二,帳載我看懂了,后面的意思是按照實際發放數填寫為實際發生額嘛?可以我的實際發生額就是賬載啊,因為沒做這筆分錄前,我是平的。賬載金額不用考慮這個以前年度損益調整的分錄嘛
你好1; 對的? ;? ; 你就調整 應該屬于22年的部分;? 你沒有做的; 就在22年 做 ; 23年? 計提的部分去紅沖哈 ;2.? ?是的;??按照實際發放數填寫為實際發生額
老師,第一2023年的紅沖的什么意思?比如我計提1月工資的分錄是放在2月憑證里的。您的意思是,我在5月憑證里把所有1-4月紅沖?這個咋紅沖???當年度這樣一進一出下?第二,已用以前年度損益調整這個科目調整去年的12月的工資,這個科目跟匯算清繳沒有關系嘛?不需要在某個表里填寫嘛?第三,老師,我個稅申報系統里面應該不用動的吧?
你好1; 意思是本來22年的工資; 你23年計提了; 你去紅沖23年的; 走以前年度損益調整 補在22年去 ;2.? ?是的; 一次性來做哈;? 3.會按照22年賬上數據來報的; 只是你23年調整分錄 ;? ? 個稅申報表不動? ?
老師,第一,我只要在五月用以前年度損益調整科目做一筆調整22年12月的分錄即可吧?2023年2-5月計提的1-4月的工資社保個稅不用調整的吧?第二,所以我這個以前年度損益調整的分錄,其實對匯算清繳是沒有影響的?只是做了這個調整分錄后,以后賬就正確了?第三,這個以前年度的調整分錄做好后,是否應該調整去年財務報表?
你好1;? 是的; 一筆做即可; 明細列清楚即可 ;2.? ? ? ?正常計提23年的數據;? 你沒有錯誤; 就不管了 ;? 3.? ?會影響報表勾稽關系; 你調整了以前年度損益調整科目的話;? ? ?之后調整了? 就是對的;? 記住以后按月計提就行了。? ?
非常感謝,老師。但是我還有個問題,第一,軟件里沒有以前年度損益調整科目,那就用未分配利潤代替,是吧?第二,用這個未分配利潤調整的話,也是不影響匯算清繳,不需要調整去年財務報表年報的,對吧?
你好1; 沒有直接 就用利潤分配-未分配利潤科目 ; 對的 2.? ?會影響報表勾稽關系的期初數據 ;? ?按照賬上數據報就行了。? ??