你好不免稅的,需要開5%的。
老師,我們公司是湖北省內的小規模納稅人,我看優惠政策是湖北省內小規模納稅人征收率是3%的免增值稅,我想問我公司開房屋租賃是5%的是不是也免增值稅咧
老師,您好我們公司是小規模納稅人,對外出租非住房,增值稅稅率是5%嗎
老師你好,我們公司是小規模納稅人,現在是免贈值稅,那我們公司有不動產出租,5%的稅率,也免稅嗎
你好!請問公司出租住房需要交那些稅呢? 我們是小規模納稅人,2022年5月份出租房屋開增值稅發票稅率是選5%還是免稅呢?
老師我們是小規模納稅人,現在小規模納稅人免增值稅,那我們賣車取得的不開票收入要放在哪里啊,這個免不免增值稅
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資??鄣氖?月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
普通發票季度45萬可以免增值稅,超過的需要正常繳納。
現在不是新政策,小規模3%的免稅嗎
好對的是的,3%的可以免增值稅。
5%的不眠,正常開發票。
收入也是5%不開票走對公賬戶的也是要繳稅?跟做應交增值稅這筆分錄嗎
哦對的是的是這么做。