企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。因此,在該年度沒有取得營業收入,當年發生的業務招待費不得在稅前扣除。
21年剛來辦的企業還沒發生營業收入,但有業務招待費,匯算清繳時業務招待費的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業務招待費可以自企業開始營業之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業務招待費那欄就不需要填了,那會計賬上需要做什么處理嗎?
老師,匯算清繳如果發生了業務招待費,但是沒有收入,業務招待費可以稅前扣除嘛?
如果沒有銷售收入,業務招待費能不能匯算清繳稅前扣除?
老師您好,匯算清繳時沒有收入但是有發生業務招待費可以稅前扣除嗎?還是按照60%啊
單位沒有業務,有招待費1200元,匯繳清算的時候1200元招待費可以稅前扣除?
收到跨年紅沖進項發票,又重開金額相同,影響上年企業所得稅嗎?
公司剛成立,購買的水果為了招待到訪的人員,公司還沒有實際業務發生,這個費用應該計入管理費用-業務招待費還是管理費用-開辦費合適呢
工商年報納稅總額數是哪里的?
老師,好。專利權變更過戶費,做賬時,管理費用,二級寫什么?
2024年沖紅了往年開的發票,退了相關稅費,匯算清繳需要處理嗎?
代銷彩票機構銷售給公司購買的員工生日福利彩票100元每人,共18個人,應該開什么發票項目
老師,我們單位租房子按照500標準給報銷,個人去租,然后拿發票回來報。我想問一下,如果個人拿800的發票回來按照500元報銷,這個可以嗎?報銷這樣的房租費需要什么資料作為附件嗎
工商年檢首次登入,聯絡員填誰
賬目是根據銀行流水做出來的么
老師,工商年報里面的營業總收入填的是利潤表1-12月的營業收入+其它收入。公司這一年利潤表里的營業收入是0.那我不填對吧?
交企業所得稅的話需要在12月份計提嗎?
如果12月份沒有計提的話怎么辦呢?
年底應計提應交所得稅。沒有計提需要補充計提,用以前年度損益調整科目,調整上年損益。
老師,職工工資有說多少可以稅前扣除嗎?
如果是職工的工資,實際支出的可以全額扣除,沒有比例限制。