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老師,匯算清繳如果發生了業務招待費,但是沒有收入,業務招待費可以稅前扣除嘛?

2022-05-12 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-12 16:21

企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。因此,在該年度沒有取得營業收入,當年發生的業務招待費不得在稅前扣除。

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快賬用戶6546 追問 2022-05-12 16:25

交企業所得稅的話需要在12月份計提嗎?

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快賬用戶6546 追問 2022-05-12 16:25

如果12月份沒有計提的話怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 16:33

年底應計提應交所得稅。沒有計提需要補充計提,用以前年度損益調整科目,調整上年損益。

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快賬用戶6546 追問 2022-05-12 16:40

老師,職工工資有說多少可以稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 16:46

如果是職工的工資,實際支出的可以全額扣除,沒有比例限制。

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企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。因此,在該年度沒有取得營業收入,當年發生的業務招待費不得在稅前扣除。
2022-05-12
你好,這個是不能稅前扣除的。
2022-10-25
你好,不能扣除,要全額調整了。
2024-04-17
你好,只允許抵扣5萬的。
2024-05-11
1200元招待費,不可以稅前扣除,全額調增
2025-02-24
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