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如果沒有銷售收入,業務招待費能不能匯算清繳稅前扣除?

2022-10-25 10:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 10:39

你好,這個是不能稅前扣除的。

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你好,這個是不能稅前扣除的。
2022-10-25
你好,有工資就可以的,按工資的14%抵扣。
2022-10-25
同學您好! 您好,開辦期可以直接按 按60%扣除
2024-03-12
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。因此,在該年度沒有取得營業收入,當年發生的業務招待費不得在稅前扣除。
2022-05-12
您好 企業所得稅匯算清繳招待費按60%扣除 如果沒有營業收入 也不是開辦期 是不能扣除任何金額
2024-03-12
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