當年就開始經營的,不設開辦費,計入管理費用-業務招待費
公司銷售部門發生的業務招待費,用于招待銷售客戶,應該計入銷售費用還是管理費用?
企業所得稅能扣除的招待費是發生額的60% 請問我公司是建筑企業 ,有管理費用—業務招待費,和建筑項目成本——招待費,這個招待費實際發生額是包含所有項目成本里面的招待費之和還是僅僅計算管理費用里面的業務招待費呢?
老師, 如果是辦公室人員采購的公司發布會活動伴手禮,來報銷, 是記管理費用-業務招待費還是銷售費用-業務招待費呢?另外是招待費還是宣傳費呢
老師,新成立公司還沒有收入,所發生的差旅費和業務招待費(餐費)是全部計入管理費用-開辦費嗎?
公司沒有業務前的設備折舊/人員工資等所有成本費用計入管理費用-開辦費,等有業務的時候在沖減管理費用-開辦費,調入正確的科目嗎?還是不用調整,所得稅匯算清繳填寫管理費用表的時候業務招待費計入業務招待費項目,辦公費計入辦公費項目,光調表不調賬呢?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
公司還沒有員工,只有法人,只不過有來談業務的人,這個也要計入業務招待費嗎?
沒有經濟業務發生,
是的,那個還是計入業務招待費
嗯那買了菜板子,水果刀啥的為了這切水果走啥費用呀,福利費應該不行吧,都沒有員工
那個是以后廚房使用的就計入福利費
就是為了客戶來了切水果使用,計入管理費用-職工福利費?
那個計入業務招待費就行