你好,學員,直接納稅調減即可的,在附表105000里面
老師,我21年年底有賣廢料收入(邊角料),在12月份有做賬計入其他業務收入,也報了增值稅。 但我現在做匯算清繳時發現忘記結這部分成本了,我要怎么改呢?
老師我想問一下公司是今年四月份剛成立的,但現在年底了都沒有收入,每月都有成本,那我現在年底結賬時需要做什呀?利潤一直為負怎么結賬呀?還有所得稅增值稅等這些稅怎么辦呀,怎么匯算清繳呀?
老師,我在做匯算清繳時發現,去年一季度的增值稅沒有按3%減按1%記賬,造成那2%部分沒有記入營業外收入,現在我把那部分做了納稅調增,但是賬務已經跨年了,我不知道怎么處理了,這個分錄應該怎么來補呀
老師,我公司去年11月份有一筆轉租部分閑置廠房的租金收入,已開票給承租方了,因為當時沒拿到租賃合同,忘記結轉記入其他業務成本了,全額記入利潤了,現在匯算清繳要怎么做呢,那賬務處理又要怎么做呢,謝謝老師解答
老師好,我23年收到發票但忘了入賬少做了45000的成本,現在匯算清繳時,業務招待費,福利費調增后要繳納稅款,我現在想把這個45000申報抵一下稅款,該怎么做呢
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,建筑勞務公司沒有夸區域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
你好老師,請問公司注銷自己變更流程,包括稅務,銀行,工商的流程
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
老師,如果合伙人,沒有工資,又購買了社保公積金的情形,工資如果報了要調增,那么0報好,還是報工資,或者如果不填雇員填其他的話,不申報工資行不行,這樣影響退休嗎
請教下如果貨物從芝加哥運輸到紐約(同一條船),最后到中國,啟運日期是芝加哥還是紐約啊?
老師,合伙企業有三個股東,但都是企業,不是自然人股東,這個經營所得要怎么申報呢?
老師你好,銷售汽車的一般納稅人收到供應商開具的紅字返利發票怎么做分錄
老師,新《公司法》5年內要實繳到位的經營主體包括小規模納稅人嗎
我們是做會展服務的,我們開給客戶的發票是會展服務,我們會議要請專家講課,支付專家講課費用,專家給我們開具發票,開什么類目合適,*會展服務*會議服務、*現代服務*信息服務費、*信息技術服務*信息技術服務費,這三個哪個合適?
請問調在哪一行呢?
105000支出其他里面的,學員