同學你好 是記賬憑證
老師,我們新公司登記之后首次報稅,現在ETax創建賬號,日常辦理的涉稅事項中,發票明細數據報送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產稅城鎮土地使用稅稅源明細表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關登記,海關完稅憑證抵扣清單,海關稽核結果明細查詢確認,電子商務出口企業零售出口貨物免稅明細表 這些,現在勾選了 是不是沒有發生業務,也一定要做 零 申報呢?沒有發生業務 關稅 不申報可以嗎?
老師外貿出口企業填寫出口貨物申報明細表,收入憑證號是指記賬憑證還去銀行單子上的編號
出口退稅流程 a.獲得對外貿易經營權與海關進出口權后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報關單、收匯等憑證、勾選確認發票,錄入出口退稅數據申報 *當取得出口退稅報關單與進項發票并收匯后,就可以在出口退稅申報系統匯總錄入退稅申報數據(出口明細表、進貨明細表、匯總申報表、打印申報表、生成申報電子數據包) c.稅務機關審核后,取得退稅款 老師這個是我自己總結的出口退稅流程,看下還有需要補充修改的嗎?
外貿企業申報出口退稅進貨明細申報表里的進貨憑證號要怎么填寫?貨物從國外進貨,只有報關單號和海關繳款書
外貿企業,今年申報去年出口退稅(成交方式是CIF)的要填寫收匯情況表,收外匯憑證上要填寫收匯情況,國內確認的開票收入是減去運費和保險費的,但是收外匯的回單上是含有運費和保險費的,收匯單上的金額要填寫多少?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
進貨憑證號按增值稅專用發票左上角的發票代碼%2B右上角的發票號碼來填寫