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外貿企業,今年申報去年出口退稅(成交方式是CIF)的要填寫收匯情況表,收外匯憑證上要填寫收匯情況,國內確認的開票收入是減去運費和保險費的,但是收外匯的回單上是含有運費和保險費的,收匯單上的金額要填寫多少?

2023-10-24 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-24 09:09

匯回單上的金額減去運費和保險費后的金額填寫在收匯情況表上。 具體來說,您可以在收匯情況表的收匯金額欄中填寫以下公式: 收匯金額 = (收外匯回單金額 - 運費 - 保險費) / 匯率 其中,收外匯回單金額是指收到的外匯回單上所記錄的金額,運費和保險費分別是出口合同中約定的運費和保險費,匯率是申報時的匯率

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快賬用戶8025 追問 2023-10-24 09:09

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-24 09:12

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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匯回單上的金額減去運費和保險費后的金額填寫在收匯情況表上。 具體來說,您可以在收匯情況表的收匯金額欄中填寫以下公式: 收匯金額 = (收外匯回單金額 - 運費 - 保險費) / 匯率 其中,收外匯回單金額是指收到的外匯回單上所記錄的金額,運費和保險費分別是出口合同中約定的運費和保險費,匯率是申報時的匯率
2023-10-24
你好,同學 老師看了,沒問題的
2024-09-17
同學你好 1.可以的 2.可以顯示FOB 3.對的,分開填寫 4.FOB
2023-06-12
情況表里的出口信息中出口貨物銷售額,填寫整張報關單的金額 2.對的
2022-07-05
一、關于印花稅申報時間 印花稅的申報時間通常是在簽訂合同或者書立應稅憑證時進行申報,也可以在稅務機關規定的納稅期限內申報。對于外貿企業,如果采購商品暫估但已出口并確認收入,一般情況下建議按照合同金額進行申報印花稅,而不是等到發票收齊收匯后再報。如果合同金額不確定,可以暫按預計金額申報,待實際金額確定后再進行調整。 二、采購和銷售金額的計算 通常情況下,印花稅的計稅依據是合同金額,合同中明確約定了不含稅金額和稅額的,按照不含稅金額計算印花稅;合同中未明確區分不含稅金額和稅額的,按照合同總金額(含稅金額)計算印花稅。 對于外貿企業,采購和銷售環節如果合同中有明確的不含稅金額約定,應以不含稅金額作為計稅依據;如果沒有明確約定,一般以含稅金額計算印花稅。 三、國內運輸費是否計入 國內運輸費是否計入印花稅的計稅依據,要看運輸費是否包含在合同金額中。如果運輸費單獨簽訂合同,應根據運輸合同單獨計算印花稅;如果運輸費包含在采購或銷售合同中,應一并作為合同金額計算印花稅。
2024-10-12
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