同學你好,出口退稅進貨明細申報表里的進貨憑證號是增值稅專用發票的發票代碼和發票號碼的組合
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
同學你好,如果你是進口后復出口,那就是進口增值稅海關繳款書的號碼
老師,你好。我填寫完后申報,說我的海關繳款書無電子信息是怎么回事呀?我要怎么辦?
同學你好,你的海關繳款書進行退稅勾選了嗎?如果勾選了,看你們的信用等級,如果是二類企業,一般三個工作日后才會有勾選的電子信息的。
老師,你好。那個海關繳款書在2022年的時候很早就認證抵扣掉了,現在在申請2022年的出口退稅,但2023年3月申報期沒有留底稅額。我的問題點一,2022年已經認證勾選的進項要做轉出嗎?還是有其他的辦法?問題點二,既然沒有留底稅額,我是不是不用做任何動作,只是申報出口退稅就行?因為也沒有留底稅額。期待老師的回復,謝謝老師
同學你好,如果你已經勾選認證的,現在想改變用途用于退稅,需要向稅務局申請,等他們核實情況并調整用途之后,重新進行勾選退稅, 如果后續改變了用途用于退稅,之前的要做進項轉出,并補交相應抵扣的稅款在沒有留底稅的情況下。
目前還沒有做進項稅額轉出,是否需要在3月所屬期進行進項稅額轉出呢?
同學你好,等取得稅務機關的同意重新可以勾選后,在做進項轉出