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資料:(1)公司銷售A產品50臺,每臺單價為18000元,適用的增值稅率為13%。借:應收賬款——50*18000*1.13貸:主營業務收入50*18000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)50*18000*0.13(2)公司來用賒銷方式售出A產品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46800元。借:應收賬款貸:主營營業收入20*18000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(3)公司與X公司簽訂一份銷售A產品10臺的合同,收取定金100000元,存入銀行。(4)公司交付10臺A產品給X公司,單價為18000元,適用的增值稅率為13%,余款收到存入銀行。(5)公司銷售80套B產品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率13%,公司收到Y公司簽發的-張不帶息銀行承兌匯票1356000元。(6)支付廣告費20萬元。(7)支付銷售機構網點辦公費30000元。(8)月末計算銷售機構人員工資10萬元。(9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3‰繳納印花稅。(10)結轉上述已售A產品80臺的成本9063

2022-05-10 23:56
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齊紅老師

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2022-05-11 05:11

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2022-05-11
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2022-05-11
你好,稍等,我馬上計算。
2024-04-26
1.借銀行存款18000×50×1.13 貸主營業務收入18000×50 銷項稅
2022-05-04
借,應收賬款 你這個后面增值稅的金額是不是錯呀?
2022-05-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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