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Q

(1)公司銷售A產品50臺,每臺單價為18000元,適用增值稅稅率為13%2)公司采用賒銷方式售出A產品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46800元。3)公司與X公司簽訂一份銷售A產品10臺的合同,收取定金10萬元存入銀行。(4)公司交付10臺A產品給X公司,單價為18000元,適用增值稅稅率為13%,余款收到存入銀行5)公司銷售80套B產品給Y公司單位售價為15000元適用增值稅稅率為13%,公司收到Y公司簽發的一張不帶息銀行承兌匯票13560006)支付廣告費20萬元。(7)支付銷售機構網點辦公費3萬元(8)月末計算銷售機構人員工資10萬元9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為264萬元,按0.3‰交納印花稅(10)結轉上述已售A產品80臺的成本906300元,B產品80套626400元。要求:為上述經濟業務編制會計分錄

2022-05-03 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-04 10:08

1.借銀行存款18000×50×1.13 貸主營業務收入18000×50 銷項稅

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齊紅老師 解答 2022-05-04 10:08

2.借應收賬款18000×20×1.13 貸主營業務收入18000×20 銷項稅

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齊紅老師 解答 2022-05-04 10:08

3.借銀行存款100000 貸預收賬款

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齊紅老師 解答 2022-05-04 10:09

4.借預收賬款100000 銀行存款103400 貸主營業務收入180000 銷項稅23400

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齊紅老師 解答 2022-05-04 10:10

5. 借應收票據1356000 貸主營業務收入15000×80 銷項稅15000×80×0.13

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齊紅老師 解答 2022-05-04 10:11

6.7.8.借銷售費用200000+30000+100000 貸銀行存款50000 應付職工薪酬100000

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齊紅老師 解答 2022-05-04 10:12

9借稅金及附加7920 貸應交稅費應交印花稅 10借主營業務成本――a906300 B26400 貸庫存商品 謝謝

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1.借銀行存款18000×50×1.13 貸主營業務收入18000×50 銷項稅
2022-05-04
你好,稍等,我馬上計算。
2024-04-26
借,應收賬款 你這個后面增值稅的金額是不是錯呀?
2022-05-17
你好 (1) 公司銷售A產品50臺,每臺單價為18000元。 適用增值稅稅率為13% 借,應收賬款18000*50*(1加上13%) 貸,主營業務收入1800*50 貸,應交稅費——應增銷1800*50*13% (2)公司采用賒銷方式售出A產品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46 800元。 借,應收賬款406800 貸,主營業務收入360000 貸,應交稅費——應增銷46800 (3) 公司與X公司簽訂一份銷售A產品10臺的合同,收取定金100 000元,存入銀行。 借,銀行存款100000 貸,預收賬款100000 (4)公司交付10臺A產品給X公司,單價為18000元,適用增值稅稅率為13%. .余款收到存入銀行。 借,銀行存款 借,預收賬款100000 貸,主營業務收入180000 貸,應交稅費——應增銷23400 (5)公司銷售80套B產品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率為13%,公司收到Y公司簽發的一張不帶息銀行承兌匯票1356 000元。 借,應收票據1356000 貸,主營業務收入1200000 貸,應交稅費——應增銷156000 (6)支付廣告費20萬元。 借,銷售費用200000 貸,銀行存款200000 (7)支付銷售機構網點辦公費30000元。 借,銷售費用30000 貸,銀行存款30000 (8)月末計算銷售機構人員工資10萬元。 借,銷售費用100000 貸,應付職工薪酬100000 (9) 公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。 借,稅金及附7920 貸,銀行存款7920 (10)結轉上述已售A產品80臺的成本906 300元,B產品80套626 400元。 借,主營業務成本A906300 借,主營業務成本B626400 貸,庫存商品A906300 貸,庫存商品B626400 、(11) 公司將其發明專利以專利許可的方式授權其他公司使用,收取的專利使用費為150000元。按國家的相關規定,這筆收入免征增值稅和所得稅。 借,銀行存款150000 貸,其他業務收入150000
2020-06-02
同學你好 你的問題是什么
2022-11-28
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