您好,那您兩次發(fā)票入賬,紅字發(fā)票做沖回即可
老師你好,請問下1、18年購進(jìn)的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
請問老師,固定資產(chǎn)發(fā)票開重了沒有做固定資產(chǎn)卡片,在第三個月收到紅字發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
請問老師,公司購買的固定資產(chǎn),對方把發(fā)票開重了,收到開重的發(fā)票當(dāng)月2021.12月已入賬,2022年年初換了新的財務(wù)軟件,沒有錄入這項固定資產(chǎn)的期初固定資產(chǎn)卡片,在第三個月收到紅字發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師好,7月已入賬的固定資產(chǎn),8月發(fā)現(xiàn)開票信息有誤認(rèn)證不了,發(fā)票退回重新開具,9月收到正確的發(fā)票,金蝶系統(tǒng)固定資產(chǎn)是卡片式錄入,不調(diào)整折舊,請問賬務(wù)還要處理嗎?9月的發(fā)票附在什么憑證后面,謝謝!
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司購入肥料,使用肥料,和結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會計分錄,公司是農(nóng)業(yè)公司
2025年4月支付員工3月的工資,那2025年3月員工工資個稅申報所屬期是3月還是4月?
賣給個人的不開票收入,怎么做賬務(wù)處理?
公司每年都能從個稅軟件申請退個稅是什么?年年弄一次
老師,我想問下,我們是小規(guī)模,做電商,有的收入是賣貨,有的收入是小程序上下單寄快遞的收入,申報增值稅的時候,應(yīng)該填貨物及勞務(wù)銷售額還是服務(wù)不動產(chǎn)銷售額呢
2022年期初沒有建立該項固定資產(chǎn)的期初卡片
就是說,2022年沒有把該項固定資產(chǎn)入賬
您好,那您最好入賬后沖回
就是說,我給該項固定資產(chǎn)入個期初卡片,然后再做一個盤虧嗎
您好,不是盤虧,是紅字沖回