你好,這個固定資產的發(fā)票是普通發(fā)票的嗎?
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
專票需要做賬務處理 借應付賬款貸固定資產、應交稅費待認證,然后再做發(fā)票的, 借固定資產、應交稅費待認證貸應付賬款
之前的折舊不用動,從八月份開始做折舊就可以的。
專用發(fā)票
給你回復了看到了。
金蝶是卡片是錄入的,之前的憑證改不了,也做不了負數(shù),如果做固定資產減少操作,再增加固定資產就實質意義不一樣了
主要是你不做賬務處理的話,你的發(fā)票沒法用,你的發(fā)票不能放到六月份的憑證后面,發(fā)票不允許提前。
老師,直接把9月的發(fā)票附在7月入賬的月份不可以是嗎
不可以的,發(fā)票不允許提前做,你這樣的話,稅務局查到會要求你們寫說明的。
但是減少固定資產,再增加固定資產操作!這樣8月計提過折舊了,重新入賬也不對吧
實際業(yè)務沒錯的
能不能就把這筆固定資產的稅額,做一正一付的分錄
說明發(fā)票有誤
發(fā)票有問題 你固定資產之前買來了 可以折舊 不影響 可以
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。