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甲公司是增值稅一般人,適用的增值稅稅率為13%,采用實際成本進行材料日常核,2021年8月發生以下業務:1、2日,去銀行提取備用金50000元;2、5日,發現觀金短缺200元;3、10日,經過清查,發現屬于管理人員保管失職所造成4、13日,購入材料一批,增值稅專用發票上注明的價款為10000元,增值稅稅額1300元。另支付包裝費1000元,銀行轉來的結算憑證已到,款項尚未支付,材料已驗收入庫,甲公司為增值稅一般納稅人,采用實際成本進行材料日常核算;5、15日,以銀行存款支付上述款項:6、20日.向乙公司(一般納稅人)銷售商品一批,價款200000元,增值稅稅額26000元已辦理托收于續,款項尚未收到:7、31日,根據“發料憑證匯總表”的記錄,本月基本生產車間生產產品領用材料5000元,企業行政管理部門領用材料3000元,銷售部門領用材料1000元,合計54000元。要求:閱讀上述資料,按要求書寫會計分錄。

2022-05-10 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-10 11:50

同學你好 :1、2日,去銀行提取備用金50000元; 借,庫存現金50000 貸,銀行存款50000 2、5日,發現觀金短缺200元; 借,待處理財產損溢200 貸,庫存現金200 3、10日,經過清查,發現屬于管理人員保管失職所造成 借,其他應收款200 貸,待處理財產損溢200 4、13日,購入材料一批,增值稅專用發票上注明的價款為10000元,增值稅稅額1300元。另支付包裝費1000元,銀行轉來的結算憑證已到,款項尚未支付,材料已驗收入庫,甲公司為增值稅一般納稅人,采用實際成本進行材料日常核算; 借,原材料11000 借,應交稅費一應增一進項1300 貸,應付賬款12300 5、15日,以銀行存款支付上述款項: 借,應付賬款12300 貸,銀行存款12300 6、20日.向乙公司(一般納稅人)銷售商品一批,價款200000元,增值稅稅額26000元已辦理托收于續,款項尚未收到: 借,應收賬款226000 貸,主營業務收入200000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 7、31日,根據“發料憑證匯總表”的記錄,本月基本生產車間生產產品領用材料5000元,企業行政管理部門領用材料3000元,銷售部門領用材料1000元,合計54000元 借,生產成本50000 借,管理費用3000 借,銷售費用1000 貸,原材料54000

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同學你好 :1、2日,去銀行提取備用金50000元; 借,庫存現金50000 貸,銀行存款50000 2、5日,發現觀金短缺200元; 借,待處理財產損溢200 貸,庫存現金200 3、10日,經過清查,發現屬于管理人員保管失職所造成 借,其他應收款200 貸,待處理財產損溢200 4、13日,購入材料一批,增值稅專用發票上注明的價款為10000元,增值稅稅額1300元。另支付包裝費1000元,銀行轉來的結算憑證已到,款項尚未支付,材料已驗收入庫,甲公司為增值稅一般納稅人,采用實際成本進行材料日常核算; 借,原材料11000 借,應交稅費一應增一進項1300 貸,應付賬款12300 5、15日,以銀行存款支付上述款項: 借,應付賬款12300 貸,銀行存款12300 6、20日.向乙公司(一般納稅人)銷售商品一批,價款200000元,增值稅稅額26000元已辦理托收于續,款項尚未收到: 借,應收賬款226000 貸,主營業務收入200000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 7、31日,根據“發料憑證匯總表”的記錄,本月基本生產車間生產產品領用材料5000元,企業行政管理部門領用材料3000元,銷售部門領用材料1000元,合計54000元 借,生產成本50000 借,管理費用3000 借,銷售費用1000 貸,原材料54000
2022-05-10
同學你好 1、2日,去銀行提取備用金50000元; 借,庫存現金50000 貸,銀行存款50000 2、5日,發現觀金短缺200元; 借,待處理財產損溢200 貸,庫存現金200 3、10日,經過清查,發現屬于管理人員保管失職所造成 借,其他應收200 貸,待處理財產損溢200 4、13日,購入材料一批,增值稅專用發票上注明的價款為10000元,增值稅稅額1300元。另支付包裝費1000元,銀行轉來的結算憑證已到,款項尚未支付,材料已驗收入庫,甲公司為增值稅一般納稅人,采用實際成本進行材料日常核算; 借,原材料11000 借,應交稅費一應增一進項1300 貸,應付賬款12300 5、15日,以銀行存款支付上述款項: 6、20日.向乙公司(一般納稅人)銷售商品一批,價款200000元,增值稅稅額26000元已辦理托收于續,款項尚未收到: 借,應收賬款226000 貸,主營業務收入200000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 7、31日,根據“發料憑證匯總表”的記錄,本月基本生產車間生產產品領用材料5000元,企業行政管理部門領用材料3000元,銷售部門領用材料1000元,合計54000元
2022-05-10
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-12-01
你好同學,請問咨詢什么問題
2022-12-01
您好,這份分錄是 借 原材料 11000 應交稅費 應交增值稅 進項稅額1300 貸 應付賬款 11300
2022-05-10
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