你好是的,開免稅發票? 直接銷售掃 9抵扣? 生產 13稅率產品用的抵? 10?
從一般納稅人處購買農產品,取得9個點的專票,但是深加工成13%稅率的商品銷售,這種情況是按9%的進項稅抵扣還是按10%抵扣?
購進免稅農產品進項稅額可以抵扣嗎?購入農業生產者銷售自產農產品可以憑借免稅發票抵扣進項稅。若用于連續生產13%商品,可抵扣增值稅10%。不是9%嘛,這個10%從哪里來的呀
老師 您好!我們是一般納稅人從農業生產者購進的農產品用于生產加工適用13%稅率的產品,我們收到了免稅的增值稅普通發票,請問我們是按票面金額的13%抵扣進項稅額嗎?
老師,我想咨詢一下您,正常情況下,從農民伯伯手里收購農產品是9%的稅率,收購之后用于加工13%稅率的商品,在生產過程中可以享受加計扣除1%的優惠政策,我現在想問一下,如果從合作社手里購買農產品(合作社也是收購的農民的,不是自產自銷),并取得9%稅率的增值稅專用發票.也用于生產13%稅率的產品,能不能加計扣除1%.(兩個企業均為一般納稅人)
老師 一般納稅人購進農產品用于加工賣13個點的產品,取得的農產品專票能計算抵扣10個點嗎,還是只能按票面9個點的稅額抵扣
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬