您好,購進農產品如果取得了9%的專票要按專票上的金額來抵進項,不能享受加計。
某食品廠屬于一般納稅人,2016年5月相關資 料如下: 1 )直接用收購發票從農民手中收購農 產品,買價100000元,貨已入庫,取得增值稅專 用發票注明運費2000元,增值稅額60元。 2)從 某企業購進生產用輔料(稅率為17%),買價 100000元,取得有增值稅專用發票,支付運輸企 業運費2000元,取得增值稅普通發票,貨已入庫。 3)3月直接從農民手中收購的農產品本月發生變 質損失5400元,損失自產食品成本3000元,成本 扣除率為60%(自產食品所用外購材料的稅率均為 17%)。 4)批發食品的不含稅銷售額為100萬元; 零售食品取得的含稅銷售收入為11700元;贈送給 關系單位自產貨物5箱,每箱成本為300元,不含 稅售價500元。請計算該企業本月應繳納的增值稅。
老師,我想咨詢一下您,正常情況下,從農民伯伯手里收購農產品是9%的稅率,收購之后用于加工13%稅率的商品,在生產過程中可以享受加計扣除1%的優惠政策,我現在想問一下,如果從合作社手里購買農產品(合作社也是收購的農民的,不是自產自銷),并取得9%稅率的增值稅專用發票.也用于生產13%稅率的產品,能不能加計扣除1%.(兩個企業均為一般納稅人)
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發生以下業務:(1)從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款100000元,開具農產品收購發票。大米已在當月全部領用。(2)購進貸款服務,取得普通發票注明稅額5000元;購進一批食品添加劑用于生產食品,取得增值稅專用發票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產車間,二層作為職工食堂,取得增值稅專用發票注明稅額90000元。(3)乙企業向甲食品廠購買了1000000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發票且折扣額在備注欄標明。(4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產的食品,合同約定的含稅總價款是22600元,合同約定5月收取總價款的40%,剩余款項于6月支付。已知:納稅人購進用于生產13%稅率貨物的農產品按10%的扣除率計算進項稅額,甲食品廠銷售食品適用增值第12頁第13頁稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規定。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)、1.針對業務(1),關于甲食品廠
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發生以下業務(1〕從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款10000元,開具農產品收購發票。大米已在當月全部領用。(2)購進貸款服務,取得普通發票注明稅額5000元;購進一批食品添加劑用于生產食品,取得増值稅專用發票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產車間,二層作為職工食堂,取得増值稅專用發票注明稅額90000元(3)乙企業向甲食品廠購買了100000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發票且折扣額在備注欄標明(4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產的食品,合同約定的含稅總價款是22600元,合同約定5月收取總價款的40%,剩余款項于6月支付。已知:納稅人購進用于生產13%稅率貨物的農產品按10%的扣除率計算進項稅額,甲食品廠銷售食品適用增值
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發生以下業務:(1)從農民手中購進大米用于生產雪餅,支付價款100000元,開具農產品收購發票。大米已在當月全部領用。(2)購進貸款服務,取得普通發票注明稅額5000元;購進一批食品添加劑用于生產食品,取得增值稅專用發票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產車間,二層作為職工食堂,取得增值稅專用發票注明稅額90000元。(3)乙企業向甲食品廠購買了1000000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發票且折扣額在備注欄標明。(4)甲食品廠采取分期收款方式銷售自產的食品,合同約定的含稅總價款是22600元,合同約定5月收取總價款的40%,剩余款項于6月支付。已知:納稅人購進用于生產13%稅率貨物的農產品按10%的扣除率計算進項稅額,甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規定。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)、針對業務(1),計算甲食品廠購進大米可抵扣的進項稅額。
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增