你好,你有服務的經營范圍嗎?如果有的話,找你稅務局給你增加上。
我公司電子稅務局上稅費種核定信息里核定了兩種增值稅一種是商業的增值稅一種是有形動產租賃增值稅,這兩種都核定的是3%的征收率,但是公司對外開的租賃發票能開13%的,這樣也可以嗎
電子稅務局,稅費認定征收項目 只有咨詢服務6%, 那么開發票,只能開咨詢服務。 如果要開食品13%,需要到稅務局窗口進行,增加稅費認定嗎? 還是稅控盤直接開票
小微企業,主要批發零售醫療器械,之前幾個月都是開的13個點的增值稅發票。這個月我們幫助客戶發貨,包裝及售后,客戶給我們服務費,需要我們開發票,我問了稅務局,她說先在電子稅務局一證一碼中增加附行業,我看里面的明細分類,不知道選哪個行業?還有讓核定稅種,稅種寫服務費?
我公司是汽車銷售公司,賣價48萬(車開35萬)其他就是按揭服務費、辦理抵押服務費、上牌費、銀行定位服務費、聯合通服務費,都是服務費可能會有10萬(這些是6個點的增值稅或者普票開到我公司。然后這個我們要怎么開發票給客戶
我看我公司電子稅務局主要核定的稅種有:增值稅13%的銷售,沒有服務費的稅種核定,我是否就不能開服務費發票,需要怎么處理才能開到服務費發票呢?
老師,現在開始2024匯算清繳,我是小企業會計準則,比如公司想交2000稅,我的分錄怎么寫好
請問下我們老板名下三家公司,我要做三家公司的賬,說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資,個稅怎么申報
報銷材料上,業務經辦人簽的字,如果款撥付重了,會計有責任,業務經辦人有責任嗎?
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評??!庫存商品自用怎么做賬
找暖暖老師,找暖暖老師
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
司機的車掛在公戶名下,怎么賬務處理?
老師。我想問一下。高新技術企業,如果能用以前年度未彌補的虧損,,,是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
老師,請問一下,我們租商場的其中一個店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務,那我們可以給他開展位服務費嗎,公司營業執照上沒有展位。
增加這個票種認定就可以的。
必須要求稅務局現場辦理嗎
你好,你有這個經營范圍嗎?