你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模的?
個獨企業(yè),經(jīng)營范圍內(nèi)包含國內(nèi)運輸代理,但是 票種核定為;有形動產(chǎn)租賃,現(xiàn)需要開發(fā)票:國內(nèi)貨運代理費 稅率都一樣可以嗎?不可以的話是在網(wǎng)廳辦理還是去稅務(wù)局增加核定稅種,謝謝
我公司電子稅務(wù)局上稅費種核定信息里核定了兩種增值稅一種是商業(yè)的增值稅一種是有形動產(chǎn)租賃增值稅,這兩種都核定的是3%的征收率,但是公司對外開的租賃發(fā)票能開13%的,這樣也可以嗎
電子稅務(wù)局里增值稅的稅種核定的征收建筑工程機械與設(shè)備經(jīng)營租賃但是費種核定確實像圖片里這樣 ,會影響我報增值稅嗎
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
我看我公司電子稅務(wù)局主要核定的稅種有:增值稅13%的銷售,沒有服務(wù)費的稅種核定,我是否就不能開服務(wù)費發(fā)票,需要怎么處理才能開到服務(wù)費發(fā)票呢?
你好老師,小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發(fā)票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現(xiàn)金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產(chǎn)測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結(jié)算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規(guī)么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會累積每天的入庫數(shù)量嗎?如果出庫會在總庫存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統(tǒng)計嗎
我做的是酒店業(yè),請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
一般納稅人
小規(guī)模的看征收率,一般納稅人的看稅率,你是一般納稅人,按照稅率13%可以的。