同學你好 直接按照實際金額來開
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
怎么開,這些服務費分好幾個公司開給我們,我們開給客服怎么開呢,開什么內容,開在一起嗎?比如那些服務費我都沒有營業范圍呀,只是銷售發生的費用,但是跟客戶簽的合同是包牌(包括車和其他全部費用),開票又是按合同價開足
同學你好 不是同一個公司就分開吧
我是說進項不是同一個公司(各種服務費),我們客戶是同一個,我要怎么開出去,老師你可以說說嘛,等下我又問不到了
同學你好 是誰的就開給誰 他們用不同的公司和你們做業務你就按照實際的金額開給這兩個公司
什么意思?開出去是①機動車發票 發票②金融服務費 聯合通服務費 上牌費 等等? 那我的利潤呢開什么
利潤不能單獨開 你們協商好利潤這塊到底開啥然后再開
發票2是進來什么內容就開出去什么內容嗎?我營業范圍沒有的哦 利潤可以開價外費用嗎?
可以,偶爾開一次沒事 2.不可以
1怎么可能偶爾開一次,主要是賣車,賣一次就有的呀。 2什么情況可以開價外費用
同學你好 那你們就直接增加范圍才行 2.銷售方是小規模納稅人,或者為滿足其他要求,也可以就價外費用開具普通發票
這不現實呀,只是包牌而已,這不是我公司的業業務。我們是一般納稅人,也就是說價外費用一般是不能開的?
你們開服務的可以 計算沒有這個范圍偶爾一次也可以
我們營業范圍有咨詢服務費,金融上牌服務啥的沒有。計算是什么?
就算沒有這個范圍偶爾開一次也可以 打字太急沒注意錯別字 不好意思
不是偶爾哦,每個月都要開的,就算開也不讓申報的,之前開過一張。可以統計開到咨詢服務費*(名稱)
同學你好 那你直接增加范圍