首先,可以這樣子處理的,沒問題的。你這里正常確認的無票收入也交了稅,在稅法上沒有風險。
當月做無票收入,當月還做結轉成本分錄嗎,如果不做那所得稅呢 當月無票收入分錄 借:應收賬款-無票收入 100000 貸:應交稅金-銷項稅額8256.88 貸:主營業務收入:91743.12 無票收入分錄這么做對嗎? 我們是建筑企業,稅率9
2021年11月預收賬款做了無票收入 并且已經在12月了申報無票收入了 但是2022年1月又把無票收入充減回來了 月底又把這筆賬調到了無票收入 做的分錄是借主營業務收入 應交稅費-待轉銷項稅 貸 應收賬款
您好!老師,無票收入可以從私賬轉公賬備注往來嗎?4月申報無票收入,分錄是借應收—無票收入 貸主營,和應交稅應交增值稅銷項。5月私轉公后,做借銀存、貸應收——無票收入,這樣有風險嗎
一般納稅人,制造業, 當月已銷售未開票的,做借 應收賬款 貸主營業務收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄,導致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會有風險么?
老師,無票收入的分錄是這樣嗎?借應收賬款-無票收入 貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(小規模)
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
如果收到款馬上還款給老板,可以備注還款:分錄是借其他應付款-老板 貸:銀行存款嗎?要不要什么附件資料呢
直接用你的銀行回單作為附件就行了。