你好;? 你是45萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)這個(gè)是需要做增值稅; 季末轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去的; 如果是4.1號(hào)這個(gè) 3%開免稅的文件; 就不用做增值稅了? ?
老師,小規(guī)模納稅人免增值稅,在確認(rèn)收入的時(shí)候是不是 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,下面不需要貸增值稅,是嗎 ,老師
老師請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人符合增值稅減免的收入在賬務(wù)處理時(shí)貸方還要反應(yīng)增值稅嗎?
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在小規(guī)模減免增值稅,無(wú)票收入做的增值稅減免后怎么賬務(wù)處理?做營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎?
您好,老師,小規(guī)模的增值稅是免稅的,在季度末,賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款嗎?還是貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅呢?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人取得收入的時(shí)候,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。現(xiàn)在政策是小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)內(nèi),免征增值稅。那未交增值稅這個(gè)科目的余額要怎么處理?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
好的。再問下哪些收入現(xiàn)在時(shí)符合45萬(wàn)減免優(yōu)惠的。除了3%的
你好;? 免收入 %2B應(yīng)稅收入合計(jì) 不超過45萬(wàn)普票還是免增值稅的?
好的謝謝
不客氣的。幫到你就好;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?