你好同學,您是一般納稅人還是小規(guī)模?有進項專用發(fā)票嗎?然后稅率是多少?然后你開的是專票還是普票?
老師,請問我們交管理費,還要另支付增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育附加,企業(yè)所得稅嗎,這些稅分別是多少
增值稅達到多少標準,需要繳納地方教育稅附加以及教育費附加?
老師,城建稅,教育費附加,地方教育費附加按增值稅的多少比例?
,繳納上月增值稅企業(yè)所得稅城建稅教育費附加、地方教育費附加,繳納代扣個人所得稅
老師,開票120萬,我要繳納多少增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加以及企業(yè)所得稅
老師那選擇差額征收,如果當月有進來的票開票的時候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學校是營利性技工學校,收取的費用需要交增值稅嗎?
請問,增值稅超500萬了,系統(tǒng)提示要轉(zhuǎn)一般納稅人,可以調(diào)整報表嗎?因為是體育行業(yè),收場地服務(wù)費,培訓(xùn)費,比如有些儲值的,未消費的也確認了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務(wù)報表會產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務(wù)報表直接改財務(wù)年報嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預(yù)測期資金周轉(zhuǎn)速度增長率)?為何中級和稅務(wù)師教材對這個公式不同?
相對事件是認為意識可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對事件是認為無法改變的(例如,戰(zhàn)爭,疫情,洪水等等)對嗎?
請教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
小規(guī)模,開專票,稅率3%
120除以1.03再乘以0.03。等于3.495,增值稅 3.495*7%等于0.24 3.495*3%等于0.1 3.495*2%等于0.07 0.24+0.1+0.07=0.41 0.41除以2等于0.205附加稅實際繳納0.205
附加稅的話有減稅政策,它是減半征收的,所以我又出了一個二。
你的企業(yè)所得稅這塊兒,你得看你有沒有成本票了這個。
我是想算開票120萬之后我要繳納多少企業(yè)所得稅以及增值稅附加稅這些,暫不考慮成本在內(nèi)計算的老師
120除以1.03再乘以5%。5.83這是所得稅
企業(yè)所得稅不是100萬是2.5%稅率,就是2.5萬,超過120萬的20萬是第二檔稅率5%,企業(yè)所得稅不是應(yīng)該繳2.5+1=3.5萬嗎?
你好同學,我是給你算了一個大體的數(shù),因為也不確定你的成本到底是多少,所以我就大體給你算了一下。
喔喔,好的,謝謝老師
你的那個所得稅的思路是對的,那個是沒問題的。