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西海公司200x年7月發生下列經濟業務:要求:根據資料編制會計分錄1.西海公司購入甲材料2000公斤,單價40元/公斤,全部款項尚未支付,材料尚未入庫。假設增值稅率13%2.上述甲材料驗收入庫。3.某股東向公司投入資金100000元存入銀行。4.倉庫發出甲材料7500元,其中生產A產品耗用6000元,車問一般消耗1000元,行政管理部門消耗500元。5.分配本月工資費用9000元,生產A產品生產工人工資9000元。6.計提本月固定資產折1日800元,其中車間固定資產折1600元;管理部門固定資產折1日200元。7.將制造費用轉入生產成本(結合之前分錄計算結果8.結轉產品成本(結合之前分錄計算結果)9.假設本月生產共100件產品,銷售A產品60件:單價300元,增值稅稅率13%,收到對方開出的張商業匯票。10.結轉銷售產品成本(結合之前分錄計算結11.以存款1000元支付產品廣告費。12.計提本月應負擔的借款利,息400元。13.計算本年利潤(只寫數即可)

2022-05-03 09:24
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齊紅老師

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2022-05-03 10:19

同學你好 1.西海公司購入甲材料2000公斤,單價40元/公斤,全部款項尚未支付,材料尚未入庫。假設增值稅率13% 借,在途物資80000 借,應交稅費一應增一進項10400 貸,應付賬款90400 2.上述甲材料驗收入庫。 借,原材料80000 貸,在途物資80000 3.某股東向公司投入資金100000元存入銀行。 借,銀行存款100000 貸,銀行存款100000 4.倉庫發出甲材料7500元,其中生產A產品耗用6000元,車問一般消耗1000元,行政管理部門消耗500元。 借,生產成本6000 借,制造費用1000 借,管理費用500 貸,原材料7500 5.分配本月工資費用9000元,生產A產品生產工人工資9000元。 借,生產成本9000 貸,應付職工薪酬9000 6.計提本月固定資產折1日800元,其中車間固定資產折1600元;管理部門固定資產折1日200元。——1日800元;1日200——這里的數據是多少呢? 7.將制造費用轉入生產成本(結合之前分錄計算結果 8.結轉產品成本(結合之前分錄計算結果) 9.假設本月生產共100件產品,銷售A產品60件:單價300元,增值稅稅率13%,收到對方開出的張商業匯票。 10.結轉銷售產品成本(結合之前分錄計算結11.以存款1000元支付產品廣告費。 12.計提本月應負擔的借款利,息400元。13.計算本年利潤(只寫數即可)

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同學你好 1.西海公司購入甲材料2000公斤,單價40元/公斤,全部款項尚未支付,材料尚未入庫。假設增值稅率13% 借,在途物資80000 借,應交稅費一應增一進項10400 貸,應付賬款90400 2.上述甲材料驗收入庫。 借,原材料80000 貸,在途物資80000 3.某股東向公司投入資金100000元存入銀行。 借,銀行存款100000 貸,銀行存款100000 4.倉庫發出甲材料7500元,其中生產A產品耗用6000元,車問一般消耗1000元,行政管理部門消耗500元。 借,生產成本6000 借,制造費用1000 借,管理費用500 貸,原材料7500 5.分配本月工資費用9000元,生產A產品生產工人工資9000元。 借,生產成本9000 貸,應付職工薪酬9000 6.計提本月固定資產折1日800元,其中車間固定資產折1600元;管理部門固定資產折1日200元。——1日800元;1日200——這里的數據是多少呢? 7.將制造費用轉入生產成本(結合之前分錄計算結果 8.結轉產品成本(結合之前分錄計算結果) 9.假設本月生產共100件產品,銷售A產品60件:單價300元,增值稅稅率13%,收到對方開出的張商業匯票。 10.結轉銷售產品成本(結合之前分錄計算結11.以存款1000元支付產品廣告費。 12.計提本月應負擔的借款利,息400元。13.計算本年利潤(只寫數即可)
2022-05-03
你好 1. 收到迅飛有限責任公司投資款500000元,已存入銀行。 借:銀行存款,貸:實收資本 2.企業購進A材料1000千克,單價10元,增值稅稅率為13%,增值稅額為1300元;款項已由銀行存款支付,材料尚未到達企業。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3.上述A材料已驗收入庫。 借:原材料,貸:在途物資 4.車間生產甲產品領用材料50000元,生產乙產品領用材料30000元,車間管理部門一般耗用材料2000元,廠部管理部門耗用材料800元。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,制造費用,管理費用,貸;原材料 5.結算本月應付職工工資,其中,生產甲產品的工人工資40000元,生產乙產品的工人工資20000元。車間管理人員工資7000元,廠部管理人員工資3000元。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 6、按規定計提本月固定資產折舊。其中:生產車間固定資產折舊費3000元,廠部管理部門固定資產折舊費1500元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 7. 將本月發生的制造費用12000按生產工人工資比例分配計入甲、乙兩種產品的生產成本。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,貸:制造費用 8.本月生產的甲產品200件全部室工并驗收入庫,其生產成本為98000元。 借;庫存商品—甲產品,貸:生產成本—甲產品
2022-12-25
你好,分錄的數據麻煩自行錄入 1.企業收到某單位投資的全新設備一臺,價值3500005t. 借:固定資產,貸:實收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費用,貸:銀行存款 3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據合同規定,以銀行存款13560元預付材料款。 借:預付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 6.車間領用材料10000元用來生產產品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 7.計提本月生產車問固定資產折1日4000元,行政管理部門固定資產折1日2000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 8.銷售產品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 9.結轉本月已銷產品成本40000元 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉賬支票一張支付廣告費2500元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 11.計算本月應負擔的消費稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應交稅費—消費稅 12.計算本月生產人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費,車間發生1000元,行政管理部門發生500元。 借:制造費用,管理費用,貸:銀行存款 14.結轉本月發生的制造費用。 借:生產成本,貸:制造費用 15.結轉完工產品成本。 借:庫存商品,貸:生產成本
2022-11-30
你好,分錄的數據麻煩自行錄入 1.企業收到某單位投資的全新設備一臺,價值3500005t. 借:固定資產,貸:實收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費用,貸:銀行存款 3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據合同規定,以銀行存款13560元預付材料款。 借:預付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款 6.車間領用材料10000元用來生產產品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 7.計提本月生產車問固定資產折1日4000元,行政管理部門固定資產折1日2000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 8.銷售產品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 9.結轉本月已銷產品成本40000元 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉賬支票一張支付廣告費2500元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 11.計算本月應負擔的消費稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應交稅費—消費稅 12.計算本月生產人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費,車間發生1000元,行政管理部門發生500元。 借:制造費用,管理費用,貸:銀行存款 14.結轉本月發生的制造費用。 借:生產成本,貸:制造費用 15.結轉完工產品成本。 借:庫存商品,貸:生產成本 16.以銀行存款支付罰款1000元。 借:營業外支出,貸:銀行存款
2022-11-30
您好,學員, 老師正在計算,請稍等?
2022-11-25
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