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計算,結轉所得稅費用(寫會計分錄)并算出凈利潤。二、根據以下材料,做會計分錄。(注意:不用抄題,會計分錄按規范寫,寫整齊)1.收到股東金風公司的貨幣投資300000元,款項已存入銀行。2.從銀行借入期限為6個月的借款200000元,款項已存入銀行。3.購入甲材料100千克,每千克210元,貨款21000元,增值稅2730元,運雜費2000元(不考慮增值稅),款項均已銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。4.上述材料已到達,驗收入庫并按實際成本結轉。5.倉庫發出甲材料,期中生產A產品耗用11200元,生產B產品耗用10000,車間一般耗用8800元,行政管理部門耗用5000元。6.結算本月職工工資,期中A產品生產工人工資46000元,B產品生產工人工資34000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資5000元,上述工資尚未發放。7.按工資總額的14%計提福利費。8.計提本月固定資產折舊2500元,期中生產車間應提固定資產折舊1500元,行政管理部門應提固定資產折舊1000元。9.分配并結轉本月的制造費用。10.A產品,B產品全部完工并驗收入庫,結轉其生產成本。

2022-11-25 16:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-25 16:37

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2022-11-25
5.借生產成本-A -B 制造費用 管理費用 貸原材料-甲 6. .借生產成本-A -B 制造費用 管理費用 貸應付職工薪酬-職工工資 7. .借生產成本-A -B 制造費用 管理費用 貸應付職工薪酬-職工福利費 8.借制造費用 管理費用 貸累計折舊
2022-11-25
你好 1. 收到迅飛有限責任公司投資款500000元,已存入銀行。 借:銀行存款,貸:實收資本 2.企業購進A材料1000千克,單價10元,增值稅稅率為13%,增值稅額為1300元;款項已由銀行存款支付,材料尚未到達企業。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 3.上述A材料已驗收入庫。 借:原材料,貸:在途物資 4.車間生產甲產品領用材料50000元,生產乙產品領用材料30000元,車間管理部門一般耗用材料2000元,廠部管理部門耗用材料800元。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,制造費用,管理費用,貸;原材料 5.結算本月應付職工工資,其中,生產甲產品的工人工資40000元,生產乙產品的工人工資20000元。車間管理人員工資7000元,廠部管理人員工資3000元。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 6、按規定計提本月固定資產折舊。其中:生產車間固定資產折舊費3000元,廠部管理部門固定資產折舊費1500元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 7. 將本月發生的制造費用12000按生產工人工資比例分配計入甲、乙兩種產品的生產成本。 借:生產成本—甲產品,生產成本—乙產品,貸:制造費用 8.本月生產的甲產品200件全部室工并驗收入庫,其生產成本為98000元。 借;庫存商品—甲產品,貸:生產成本—甲產品
2022-12-25
1借生產成本-A產品112000 -B產品68000 制造費44000 貸原材料224000
2022-10-19
你好,學員,具體哪里不清楚
2022-10-18
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