一到六月份期間,沒做匯算清繳 按照你去年的匯算清交來的
老師,我們公司是6月底剛成立,8月轉(zhuǎn)一般納稅人,屬于小型微利企業(yè),本月申報三季度印花稅,按小微企業(yè)減免計算印花稅,實際繳納時金額還要少,這是如何計算出來的呢
老師,小微企業(yè)一般納稅人印花稅21年怎么收的,沒有減半吧,22年小微企業(yè)一般納稅的印花稅是不是減半征收
一般納稅人的印花稅是按期交的當(dāng)月申報印花稅是不是要減半的,他屬于小微企業(yè),小微企業(yè)是按年應(yīng)納稅所得額說的,這個怎么判斷是不是當(dāng)月減半的
不是小微企業(yè)的一般納稅人的注冊資本印花稅減半征收嗎
6月當(dāng)時是會計A申報的印花稅,企業(yè)所得稅,當(dāng)時她以為是小微企業(yè),所以按照最新優(yōu)惠政策減半征收報稅。 但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我們不在小微企業(yè)名錄,現(xiàn)在我能都去作廢6月報表重新申報繳納稅款,此時會不會要繳納滯納金
老師經(jīng)營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
去年做匯算清繳的時候,符不符合要求,只要符合就可以減半。
計算購銷合同的印花稅金額,包括稅額嘛
你有合同嘛,看合同的金額,也不知道你的合同是按含稅的還是不含稅的簽訂的
沒有合同的話,看你稅務(wù)局的口徑,大部分是按照不含稅的金額來的, 不包含稅額的, 不用交稅額的那一部分 不包含稅額