你好 你們有形式發(fā)票的嗎 沒有的開增值稅普票0稅率 不一定非得開發(fā)票 你看你稅務(wù)局那邊強(qiáng)制開吧
老師你好,想問一下,外貿(mào)出口,之前一直不知道還要打一份國(guó)內(nèi)的增值稅發(fā)票出來(lái)做賬,都是用報(bào)關(guān)單出口了確認(rèn)收入。現(xiàn)在知道了,要怎么補(bǔ)救呢?
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬(wàn),稅額13萬(wàn),現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬(wàn),請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬(wàn)又在哪里填寫呢
出口企業(yè),1.請(qǐng)問老師專管員發(fā)來(lái)21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報(bào)關(guān)單沒有開票,。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫。可是現(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來(lái)的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來(lái)這家公司的 之前的過(guò)錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點(diǎn)一下。
21年公司有筆出口,當(dāng)時(shí)按合同確認(rèn)了收入,實(shí)際可能同事背出國(guó)給客戶的,后來(lái)客戶沒驗(yàn)收通過(guò)又退回來(lái)了,但是財(cái)務(wù)不知道,24年7月又出庫(kù)寄了1臺(tái),財(cái)務(wù)才知道就是正式交貨給這個(gè)客戶的,但是沒走正式報(bào)關(guān)出口,按內(nèi)銷確認(rèn)了收入交了增值稅,現(xiàn)在又說(shuō)是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價(jià)格遠(yuǎn)低于之前,這時(shí)怎么做賬?主要是已經(jīng)交了增值稅這塊,再申請(qǐng)退?
21年公司有筆出口,當(dāng)時(shí)按合同確認(rèn)了收入,實(shí)際可能同事背出國(guó)給客戶的,后來(lái)客戶沒驗(yàn)收通過(guò)又退回來(lái)了,但是財(cái)務(wù)不知道,24年7月又出庫(kù)寄了1臺(tái),財(cái)務(wù)才知道就是正式交貨給這個(gè)客戶的,但是沒走正式報(bào)關(guān)出口,按內(nèi)銷確認(rèn)了收入交了增值稅,現(xiàn)在又說(shuō)是之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,但價(jià)格遠(yuǎn)低于之前,這時(shí)怎么做賬?主要是已經(jīng)交了增值稅這塊,負(fù)數(shù)申報(bào)收入和增值稅?
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,一個(gè)人可以擔(dān)任多個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
一個(gè)人上班單位繳納保險(xiǎn),同時(shí)也注冊(cè)了個(gè)體戶且是核定征收的。請(qǐng)問個(gè)人發(fā)的工資和個(gè)體戶會(huì)沖突嗎,會(huì)到賬個(gè)人的個(gè)稅增加嗎
小規(guī)模企業(yè),個(gè)稅需要計(jì)提嗎?還是發(fā)生的時(shí)候直接,計(jì)提工資和計(jì)提個(gè)稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請(qǐng)問一下 保險(xiǎn)公司簽的代理合同 發(fā)工資顯示有個(gè)調(diào)稅 個(gè)調(diào)稅是什么 明年可以退稅嗎
財(cái)管P,相關(guān)系數(shù)為0的時(shí)候,兩資產(chǎn)收益率是不相關(guān)的吧、
報(bào)第四季度財(cái)報(bào)時(shí),利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒填數(shù),年報(bào)時(shí)可以填上數(shù)嗎?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,小規(guī)模納稅人公司,一季度開票超了30萬(wàn),其中6萬(wàn)的票開票了重復(fù)開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強(qiáng)制申報(bào)嗎?
老師,1.生產(chǎn)企業(yè),24年12月出口。本月18號(hào)申請(qǐng)首退稅時(shí),跳錯(cuò)誤。有一個(gè)征退稅差在做增值報(bào)表時(shí)未填寫。導(dǎo)致退稅提交不了,這個(gè)最好的操作方法我現(xiàn)在可以做些什么。2.公司產(chǎn)品全部外銷的。現(xiàn)開票額度只有60萬(wàn),3月份出了兩筆,共需開票200W。現(xiàn)在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現(xiàn)在先把這個(gè)60萬(wàn)開了再提升額度嗎?還是不開直接申請(qǐng)。那確認(rèn)收入能延到5月嗎我現(xiàn)在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿(mào)易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產(chǎn)公司下單,B公司雖是生產(chǎn)公司,但沒有生產(chǎn)能力,把款打給C公司進(jìn)行生產(chǎn)。完成交貨后,B公司已經(jīng)開了成品發(fā)票給A公司,并完成了退稅。請(qǐng)問C公司應(yīng)該給B公司開什么發(fā)票?開產(chǎn)品原材料還是產(chǎn)品加工費(fèi)呢?
老師 請(qǐng)問 公司非房產(chǎn)公司 購(gòu)買房產(chǎn) 對(duì)方給我開什么發(fā)票
IPO監(jiān)管對(duì)企業(yè)的費(fèi)用審核一般有什么要求
我們有做外貿(mào)的,就是自己打印的英文發(fā)票,蓋我們單證章寄給國(guó)外清關(guān)用的那種發(fā)票
就是還是要看地方稅局是否要求一定要打印國(guó)內(nèi)的增值稅票的意思,對(duì)吧,也不是一定要開,還得問問地方稅局
是的 這個(gè)就是形式發(fā)票 對(duì)方企業(yè)不一定要發(fā)票的 主要看你稅務(wù)局那邊規(guī)定 是不是必須開發(fā)票給退稅
是這樣,之前第一筆退稅退稅上門核查的時(shí)候,我們就沒有開國(guó)內(nèi)的零稅率票的,就是拿了給國(guó)外的自己打印的形式發(fā)票,退稅那邊也是通過(guò)了。但是最近因?yàn)橛悬c(diǎn)事咨詢稅局的時(shí)候,就突然提到這個(gè)問題,稅局就提到這個(gè)打印發(fā)票的事,他們也不是很確定外貿(mào)出口要不要打印國(guó)內(nèi)發(fā)票
沒有規(guī)定的 都是看稅務(wù)局